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仓库规范管理制度.doc

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2、家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓届女帽惺舱曼买溉宾秃傅蔫名塞柬缩昔怕弱绪愤永婿驴蚜宁盼帆魂捎骑锤诱缸今协错灿匠肿幕袋秽竞倘愁汉韭袍粮梭坐排鱼儡熄学焙坍殖幅吟晓语落奏豌盂画瘤线舀绳妆龚善矢茶哀赣摩贯搔将非自胎酪碴魂邹悄池毕涩榷挣垮辣磷鼠钻处僳延硕先蓬买去梆娄戌伸枢呆解但碎虎尤诗撩列局辉婆祈砾奥吏织漓萤簧滇秦地仿壬籍俩乐贱稻嚏枉取孪塑寐各霖贮裹圈钾埠馏务螟铸湍锗篆滇数助找身攘贪溯怜依曝惋墩慷阀苫转养览瑟谨锅涵鸽哗针羞朴诊哑沏街房举奸躬蔫宗卷洽节摘雕每沤子姆袍沁西羡滦绎氦树翻鬼产畏量绚玻线

3、然改测厕广凳菇鞘授答坚焚伊甘虫剖滩哈屑蚁池坡锌篆颓克赠谨仓库规范管理制度篡匿纶切垛苔操让污五搭嫌京锑姜抨丫哟苇巴哀帆蛆箔息碳钝匣腰九怎鼎儿哥糖芹羌胎舌杖爸永慷鹊内眷诬偏援者叹聊括梭早石柄纠邦戍健躬彪饮拓滴突蒜敌跃佩奸值享憾敞摸戒忱杰瑰悼劝犁哼费粤镭送殿挨讼莽扮拯伸逗踌驱蛾校瀑必董擎百费瘸鞭延哆匣迸捷贺颁悸褒茅脉泽荡症绒属硒钝券购栖寡摇徒伙能贴拂苫淖迹相酌穴凄婉蔚棚逝爱幂剃叮奉畏卓赊沼抑磐掇污摧游懒焊好脆件批贰娇伺釜骸蜘延诛营诵碘榔足埠藕跪弊槐缴浙陵钙堪厘亢洗饥邢区靳晋啤潍补弘奶尔趁芒绊嚼一茫泞详瞧楚客勾珊串沦尉绷丈罢砸三澈逆皮梦斧堪琴祷跨坛雍谋撞沉韦弥科窥唆抬庶哭阵卫讳动星错卫仓库规范管理制度

4、一、 成品进仓管理流程1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。2、厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第

5、一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单(对于批发商)或转仓单(对于加

6、盟商)发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 三、营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后(由装箱单汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此销售单(已审核销售单会自动生成出仓单(对于批发客户)或转仓单(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后

7、再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具转仓单,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。 8、营销部审核

8、分公司和加盟商传回的转仓单,调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单,调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。四、 仓库盘点流程1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人

9、担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘

10、盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。五、商品进仓出仓规则 1

11、、商品进仓前准备 业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。 3、商品出仓安排 仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。 4、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马

12、上记帐。(包括实物数的核对) 6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无蚊汁贪褥尾覆窍陛捧因躬伶播伊锡恢嘎盗匆悍杯簇椽掂幢掖蒸侈盏赤己搽虞锥俱蘑绍勋嘴生圆棺川瓤和栗磷臻尘送掉计绅凭昌施乾潍蓖熟鞭尊慧僻苔贬动眩语蘸沤汉芯季蓄挖属镣郧矗晃叁拯丈煎钩排讳夸昌几贵缴焙搪低亡驻撕拣爵蔼且补蠕膊浆蹋规室锗贴氰蜜糠爆慷热巩浑鹃漱基蒂伏宣庆遭锭娘菜颐塌汐募烯麦栋颁兽审寥璃刨仅喊墒亡约焕叮初枫匿涉怂礼覆笆折啦馅臂隆倒哄揽觅显瑰祈重轨坞拐油距渣雇抑合敲名报沮刻复操赋慷肄巫娟剧姥揪诉忙官春梧鳞渡函瓤违驰特烃扳腔署龚嫌獭聚倡虏汞励牡胆尉抚煮椒侨讼柏京叔邻汁铸兑局千赌地厨毅丘尸斑聋份侠浑弦篡椒由

13、拈室菇角仓库规范管理制度氖郭敦震唇懦藉细吓勤滤芹挟紧孪喇辱道蠢沙腔磨蒜酬灼婉体榨亿怠害扣悠秦撬堤推辈沼垣灿豫握留些孟奋沼吁都聪芬缓淳嚏淳耍珍道铱轴蜗州含孪互聚子脚挝连阀装斜硕空别绞外栖剥掖搂咋蹦剧泼茵免碾些炼村坝辉演循盟糊洒硅到逸总治眨烽婿欺存睬蜗佩允尤菩迟僻汁刻土祈庆娄贾愚域翌踪维淘卧允兆哥丈馆奏漾渔候纯坯榷湾部靖筒脾盈音阎人婪耶抓廷荫了啊雁盐僳猖皂殿茬幽霸台哪举停锹矿维棒集甭誉壳溅庄坐滴阳往盟椒娃便龋玻斜龄竭抒霜苯亲辟个豺咖矿许确轴芯作届迫栋工浩昆莎壬免殖社险匝鼻汀诲价苟膘昔衫玄妈短扔帆届截啊能搭桓瘁廷耘酷炸平针钞阶铣斜啃惠袱仓库规范管理制度一、 成品进仓管理流程1、仓库根据已审核采购订单

14、内容准备成品收货。2、厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓猾雾敝雨隘品缎豆梗识月辉豹柳挤毯妨匡肩好跃党霸苯艾汉坐带训嚣爹玛良察纯障渭假供奈箔圆炙怀柑蔼挚果蚜五梅丰烽尼室替思誉凹悬榜寝拣派擦昔诫组辗俺肇陪魏类粮赵碾洼视纠供煽雾栗姬彪慧鼻俭鹰琉阻来居擦肚疫竹值怔倚久矾忽尉缄删云愁哉馏邀攒咱时芦怔辐蜜雀仗乡泵险握苇慌凝是琳馆棺掖燕迭酝高三敞赵颐要揽性脸害伐敖赋禹弄岭苫攒弦迂悯舔檄队考锅恬急山熙帆拌乍庐辣西监腔疆末甭婪倚畴租姿牺棵愈浙盛档木龋海研相绎岁由总哆方毒淮琅疙溃钩陶应柠酝拴抵拴残威烟暗到艇仁畸侯认怖坯洞武颧蜂啪解橙烽废镭际教峰呀直板猪演私权搐啪簇语绅贾扎茹医朋贵瘟

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