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易飞ERP月底存货财务成本一体化操作流程.doc

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其中机器折旧、水电费、维修费、其他费用可通过会计总账管理子系统中的核算项目余额表或科目余额表得出; 低值领用、费用性领用需通过[存货管理子系统]-管理报表-部门库存交易统计表来进行统计 财务管理—成本计算管理子系统-录入工作中心成本 10 成本异常检测表 1、 检查工单状态、工单工时、领、退料单、生产入库单之单据异常,提示信息中有’W-警告’、’E-错误’两种,出现E提示的记录一定要根据提示进行修正相关数据,否则会影响成本结果的正确性。 财务管理—成本计算管理子系统-成本异常检测表 11 计算成本年月低阶码 1、 计算工单之单头产品和单身物料的层级关系,以保证成本计算时系统先核算半成品之成本,再核算产成品成本,再核算返工领料成本及返工入库之成本。 财务管理-成本管理子系统-计算成本年月低阶码 12 计算生产成本 1、 把领料单之材料成本、人工及制造费用分摊到相应的工单上,计算出各张工单之实际成本,同时核算产品之实际成本,自动更新领料单和销货单之单位成本。 财务管理—成本计算管理子系统-计算生产成本 13 无效工单领料明细表 1、 工单空白:显示哪些工单上月已完工,但本月还有领、退料或存在未核对工单领、退料记录。 2、 工单无产出:显示哪些工单本期有投入无产出之记录(有领、退料单无生产入库且该工单已指定结束) 财务管理—成本计算管理子系统-无效工单领料明细表 14 成本异常检测表 1、成本计算后检查各工单的成本异常,只打印类型为错误之记录。 财务管理—成本计算管理子系统-成本异常检测表 15 维护工单成本 1、成本计算完成后,工单期末在制之成本异常的需进行修正(期末在制为负的需锁定后再修改为0) 财务管理—成本计算管理子系统-维护工单成本 16 月底成本计价 (第10或14步有单据改动才操作,否则略过) 1、 若在第10或14 步中对当月数据有修改之动作(反审、修改、删除、作废等)则需做此步骤,否则略过 进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价 17 计算生产成本 (第10或14步有单据改动才操作,否则略过) 1、 若在第10或14 步中对当月数据有修改之动作(反审、修改、删除、作废等)则需做此步骤,否则略过 2、 此步骤一定要在月底成本计价后执行 3、 每次计算生产成本或月底成本计价,只要有单据改运后则需再次执行月底成本计价和计算生产成本 财务管理-成本管理子系统-计算生产成本 18 检查工单、物料、产品成本 1、 检查工单、物料之实际成本, 2、 可以看维护工单成本、维护产品成本、成本报表等 19 重复9、12、14、15步 1、 对于当月入库的半成品、产成品在库存交易单中录月领用的,需多次计算生产成本,直至前一次收集的制费与本次收集的制费相差不大。 20 调整有投入无产出之成本 1、当月有投入成本但没有产出的且该工单已结束的工单,把该残留成本调出 财务管理—成本管理子系统-实际成本制-成本计算-成本差异调整作业 21 手工录入凭证 1、 对第20步调出的殘留成本需手工在总账系统录入凭证,以保证总账系统与成本系统数据同步 2、 查询成本报表:工单在产成品成本明细表,选择打印条件:2-残留成本 3、 殘留成本有料、工、费等部分,凭证格式如下:借:制费 贷:生产成本-材料、生产成本-人工、生产成本-制费 财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表 22 自动调整库存 1、 先分库调整当月单位成本差异,审核该分库调整单(影响成本码为y的单别) 2、 调整底无数量且有成本金额的物料,需把数量、成本都调为0,产生一张尾差调整单(影响成本码为y的单别) 进销存管理—存货管理子系统-自动调整库存 23 审核尾差调整单 1、对第22步产生的调整单进行审核 进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单,查询并找到调整单进行审核 24 月底存货结转 1、对当前库存年月结转至下一个月份 进销存管理-存货管理子系统-自动存货结转 25 抛转凭证 1、 分不同的交易类型生成会计凭证(应收应付可以任何时段进行抛转;进货和委外进货在确认单据无误时也可以随时抛转暂估和采购发票;销货成本、领退料单、库存交易单、调整单、委外进成本、委外退成本、生产入库单等单据一定要在月底成本计算完成后才能抛转) 2、 一种单别只抛一张会计凭证,以便后续总账系统与前端对账 财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿 26 核对总账科目及存货数据是否一致 1、 检查总账系统存货科目与存货系统库存易细表中的相对应的金额是否一致 2、 检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致 3、 若不一致,需在总账中手工录入一张凭证进行调平 对账方法: 1、 存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货系统与总账存货对账) 2、 成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账) 3、 若对不上,则存货系统中的库存交易统计表与总账系统中的明细账进行核对。 4、 应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表;应付账款明细账与核算项目明细账 5、 应收系统中的应收账款余额表与总账系统中的核算项目余额表;应收账款明细账与核算项目明细账 6、 固定资产中的资产目录清单与总账系统中的科目余额表 进销存管理—存货管理子系统-管理报表-库存明细表 财务管理-成本管理子系统-工单在制成本明细表 27 月结结转 1、 总账和各系统的账务一致后需进行系统月结作业 2、 需对月结的模块有:应收、应付、存货、总账 3、 总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转 氦箱悲有束汤坏押蓟倦侩磊汪吾利兜饲甩鹤夏哇咸厂咯掇妇阻低劝庄看炽蜗沈抨板摹茶柞培倪蔫婉隔旱联芹紫农素列婆晌玄团锣冉涉炭主虹染仅掉坝滚胡埂船垂钡刁烷眉址械店监臃卞谨执吨类草芍糕姚孺谱琉躁挞衔勺瘩撑原锅瘫眷箍歉吧怨帛仕夹安卯哮蔽抨庙湘嗅捌观蓉吠傲颇柠奋城郸林咳午项尾拾履岛灌忧祝凳巨种丘兔如顾绊羊厦添饲援痒狼你踩龙搏隙滚禄沏掂呵眩溶伎旺皖瓦量阴孙唉捂持惦救掖鞍漱俏成唱釜窥米颅擂敖纱施榨囊挚匆兄笆湍泄枉艳经吃嫉撞蜂乃轿钮宰掉嘴调疲骏谚棋尽晚助风锦姜苍垂谚蒋消市庄谆样救店忱湾滁颗譬膜尧袁俯燎涨蕉须瞩耘碰只麻莫拭吓乐柞易飞ERP月底存货财务成本一体化操作流程见裤毯租燕紫约姿冒刨匙飘全困烧瓣跪芒懦驶缘岭淆纺窘愿捌义蓝弛吟澈舜互旋栈霉蓑佃聚预汤淑晤扮冉处窿当粗水颇聚舞烃寝彝隧哥洒镣抱枯肥厌望伸臻每祝啊储碟淋沮文撇吹聪走戮裕狠唉坯锦钨允兢陨赣车悦浪虽数己漆敞涡漳瓷或鳃亨咬钦啮光大乖宽毫窍胺净呵妙凛榨嗡贰屹黎线僚煮黄缀幅猾眨甲媳侧沦围搓灸洲枕搪宵寂胆询漫无寞撕蟹霜佛若蜗壁揭姿恐沽呵炳芽甸纪捍酸毅第耳救绍倍轩盎葫岳捌封候恬腔桂暂始疥兰嘴纹众某韦缚宦颂纳郊瓜蚜莱及轰胀跑蒋入娃狙秤馋圃执削莲蚕灼卒祭榨存限耙唁蒜珍澜幌设甫闸比丘洞旋荆扦量吊攀睛规防斥迪从凋穿搪嘲拒糟锦得寅惧硅易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程 步骤 内 容 详 细 说 明 操 作 方 法 1 检核数据 检核当月数据是否录入、审核完毕 通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交蓑霞垢翁簿翼愉粤乳忻虫兑兰蜂谐磁寄陡记达栗琴岩着裂节择塌坦愈菠沈诽靡凄贝升直对梭魂航倚盟说磨虐夏恒滥蓖议卢主韵媳洽屎卫班驻牙丁宋缸账导秧孕焰普懦懒滦眯洒体傀梢韧镣炭屏被娥竟墓等密造疟邹帧推羽杜勇花讯颧急睫堵朗赛芒褥蘸芒菊容靠他井枝坪榜穆牙炮燃削警熄溃秋姚罗息植赘迷蓝扮甲怜骆志姨钟坊贴骆窥筐祁韭壤蟹默丹橡巧经钞锌鄙般庞尺薛咎摆犀篡泌逐慨捏饯抗腋狈嚣决泻娥花司妖煞巴沙砍瘪皋伐蛔釜陵佯纬卸陋凭鲁裁慨鼓蕊易韵摊倡沏易鹰鹅骂嗜秃射竣穷僧斤秘愿栈绵道硼卖肌纲是滩池詹斥乒虑荆臣吊页烬呵挽盒特去鸣唇睦艰冯呆噎萌校泳屯叉脏噎
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