收藏 分销(赏)

安全管理监理平行检验记录.doc

上传人:super****30541 文档编号:190968 上传时间:2022-11-21 格式:DOC 页数:10 大小:154KB
下载 相关 举报
安全管理监理平行检验记录.doc_第1页
第1页 / 共10页
安全管理监理平行检验记录.doc_第2页
第2页 / 共10页
安全管理监理平行检验记录.doc_第3页
第3页 / 共10页
安全管理监理平行检验记录.doc_第4页
第4页 / 共10页
安全管理监理平行检验记录.doc_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

1、安全管理监理平行检验记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一安全生产责任制1. 施工单位未建立安全责任制 2. 项目部未执行责任制 3. 经济承包合同中无安全生产指标 4. 未制定各工种安全技术操作规程 5. 未按规定配备专(兼)职安全员 6. 管理人员责任制考核不合格 7.二目标管理1. 未制定安全管理目标, 未进行安全责任目标分解 2. 无责任目标考核规定 3. 考核办法未落实,或落实不好 4.三施工组织设计1. 施工组织设计中无安全措施 2. 施工组织设计未经审批 3. 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计 4. 安

2、全措施不全面,无针对性 5.安全措施未落实 6.四分部(分项)工程安全技术交底1. 无书面安全技术交底 2. 交底针对性不强,不全面 3. 交底未履行签字手续 4.五安全检查1. 无定期安全检查制度 2. 安全检查无记录 3.检查出的安全隐患整改未做到定人、定时间、定措施整改 4. 对重大事故隐患整改通知单所列项目未如期完成 六安全教育1. 无安全教育制度,无具体安全教育内容 2.对新工人进场未进行三级教育 3. 施工管理人员未按规定进行年度培训 4. 专职安全员未按规定进行年度培训或考试不合格 5.七班前安全活动1. 未建立班前安全活动制度 2. 班前安全活动无记录 3.八特种作业持证上岗1

3、. 未经培训从事特种作业 2. 施工现场有特种人员未持证上岗 3.九工伤事故处理1. 工伤事故未按规定报告 2. 工伤事故未按事故调查分析规定处理 3. 未建立工伤事故档案 4.十安全标志1. 无现场安全标志布置总平面图 2. 施工现场未按安全标志总平面图设置安全标致 3.检查意见:检查人员: 项目总监(代表): 文明施工监理平行检验记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一现场围档1. 市区主要路段的工地周围未设置高2.5m的围档。一般路段工地周围未设置大于1.8m高的围档 2. 围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观 3. 围档没有

4、沿工地四周连续设置 4.二封闭管理1. 施工现场进出无大门或无门卫和门卫制度 2. 进入施工现场不佩戴工作卡 3. 门头未设置企业标识 4.三施工场地1. 道路不畅通、工地地面未做硬化处理 2. 无排水设施、排水不畅通、工地有积水 3. 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟道的措施 4. 工地未设置吸烟处、随意吸烟 5. 温暖季节无绿化布置 6.四材料堆放1. 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放 2. 材料堆放未挂名称、品种、规格、等标牌 3. 堆放不整齐,未做到工完场地清 4. 建筑垃圾堆放不整齐,未做到名称、品种分清 5. 易燃易爆物品,未分类存放 6.五现场住宿1. 在建工

5、程兼做住宿 2. 施工作业区与办公、生活区未明显划分 .3. 宿舍无保暖和防煤气中毒措施、无消暑防蚊虫叮咬措施 4. 宿舍周围环境不卫生、不安全,宿舍内无床铺或通铺,不整齐 5. 六现场防火1. 无消防措施、制度或无灭火器材 2. 灭火器材设置不合理 3. 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防的要求 4. 无动火审批手续和动火监护 5.七治安综合治理1. 生活区未给工人设置学习和娱乐场所 2. 未建立治安保卫制度,责任未分解到人 3. 治安防范措施不力,常发生失盗、打架事件 4.八施工现场标牌1. 大门口未挂五牌一图,或内容不全 2. 标牌不规范、不整齐、无安全标语 3. 无宣传栏、读报栏、黑

6、板报等 4.九生活设施1. 厕所不符合要求或无厕所,随地大小便 2. 食堂卫生不符合要求,无卫生责任制 3. 不能保证供应卫生饮水 4. 无淋浴室或淋浴室不符合卫生要求 5. 生活垃圾未及时清理、未装入垃圾桶,无专人清理 6.十保健急救1. 无保健药箱、无急救措施和急救器材 2. 无经过培训的急救人员 3. 未开展卫生防病宣传教育 4.十一社区服务1. 无防尘、防噪音措施 2. 夜间未经许可进行施工 3. 现场焚烧有毒、有害物质 4.未建立施工不扰民措施 5.检查意见: 检查人员: 项目总监(代表): 施工用电监理平行检验记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”

7、存在安全隐患,须整改到位)一外电防护1. 是否小于安全距离,又无防护措施 2. 防护措施不符合要求、封闭材料不符合要求、封闭不平密 3.二总配电室1. 总配电室的开间、高度和配电柜的位置是否符合要求 2. 总配电室内的防护、消防器材、门不符合要求 3. 配电柜未设置短路、过截、漏电保护器或漏电保护器额定金属电动作电流不符合要求 4. 配电柜或配电线路维修时,未挂“禁止合闸,有人工作”标牌 5. 无临时用电方案或方案未被批准 6.三接地与接零保护系统1. 工作接地与重复接地不符合要求 2. 未采用TNS系统 3. 专用保护零线设置不符合要求,与工作零线混接 4.四配电箱开关箱1. 不符合“三级配

8、电、两级保护”的要求 2. 开关箱无漏电保护器或漏电保护器装置参数不匹配 3. 配电箱无隔离开关 4. 不符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求 5. 闸具损坏、闸具不符合要求 6. 配电箱内多路配线无标记,下引出线混乱 7. 开关箱内漏电保护器额定工作电流和额定漏电工作时间大于30MA/0.1S 8. 配电箱设置位置不当,不便于操作 9. 配电箱无门、无锁、无防雨、防台风措施,安装高度、距离不符合要求 10.五现场照明生活区用电1. 照明专用回路无漏电保护 2. 灯具金属外壳未作接零保护 3. 室内线路及灯具安装高度低于2.4m,未使用安全电压 4. 淋浴房等潮湿场所未使用36V以下安全电压

9、5. 使用36V安全电压照明线路混乱和接头未包扎 6. 手持照明灯未使用36V以下安全电压 7. 宿舍未安装限流、漏电保护器 8.六配电线路1. 未使用五芯电缆 2. 电缆未采用架空或埋地,在地面上明设 3. 电缆老化,破皮未包扎处理 4. 埋地电缆上未设方位标志 5. 电缆架空或埋地不符合要求 6.七电器装置1. 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求 2. 其他金属丝代替熔丝 3.八用电管理档案记录1. 现场电工未持证上岗或上岗人无证操作 2. 无专项用电施工方案 3. 无电工巡视维修记录或填写不真实、不完整 4. 档案乱、内容不全、无专人管理 5.检查意见:检查人员: 项目总监

10、(代表): 基坑支护监理平行检验记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 基础施工无支护方案 2. 施工方案针对性差,不能指导施工 3. 基坑超过规定深度,无专项支护设计 4. 支护设计有方案未经审批 5.二临边防护1. 深度超过2m的基坑无临边防护措施 2. 临边防护及其他防护不符合要求 3.三坑壁支护1. 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求 2. 特殊支护的作法不符合设计方案 3. 支护设施已产生局部变形,未采取措施调整 4.四排水措施1. 基坑施工未设置有效的排水措施 2. 深基础施工采用坑外降水,无防止临边建筑危险

11、沉降措施 五坑边荷载1. 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 2. 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施 3.六上下通道1. 人员下上无专用通道 2. 设置的通道不符合要求 3.七土方开挖1. 施工机械进场未经验收 2. 挖土作业时,有人员进入挖土机作业半径内 3. 挖土机司机无证作业 4. 挖土机作业位置不牢、不安全 5. 未按规定程序挖土或超挖 6.八基坑支护变形监测1. 未按规定进行基坑支护变形监测 2. 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 3.九作业环境1. 基坑内作业人员无安全立足点 2. 垂直作业上下无隔离防护措施 3. 光线不足未设置足够的照明 4.检查意见

12、:检查人员: 项目总监(代表): 模板工程安全监理平行检查记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 模板工程无施工方案或施工方案未经审批 2. 未根据混凝土输送方法制度有针对性的安全措施 3.二支撑系统1. 现浇砼模板的支撑系统无设计计算 2. 支撑系统不符合设计要求 3.三立柱稳定1. 支撑模板的立柱材料不符合要求 2. 立柱底部无垫板或用砖垫高 3. 不按规定设置纵横向支撑 4. 立柱间距不符合规定 5.四施工荷载1. 模板上施工荷载超过规定 2. 模板上堆料不均匀 3.五模板存放1. 大模板存放无防倾倒措施 2. 各

13、种模板存放不整齐、过高等,不符合安全要求 3.六支拆模板1. 2m以上高处作业无可靠立足点 2. 拆除区域未设置警戒线,且无人监护 3. 留有未拆除的悬空模板 4.七模板验收1. 模板拆除前未经拆模申请批准 2. 模板工程无验收手续 3. 验收单无量化验收内容 4. 支拆模板未进行安全技术交底 5.八砼强度1. 模板拆除前无砼强度报告 2. 砼强度未达到规定提前拆模 3.九运输道路1. 在模板上运输砼无走道垫板 2. 走道垫板不稳不牢 3.十作业环境1. 作业面孔洞及临边无防护措施 2. 垂直作业上下无隔离防护措施 3. 检查意见:检查人员: 项目总监(代表): 落地式外脚手架安全监理平行检验

14、记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 脚手架无施工方案 2. 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批 3. 施工方案不能指导工作 4.二立杆基础1. 每10延长米立杆基础不平、不实,符合方案设计要求 2. 每10延长米立杆缺少底座、垫土、无扫地杆 3. 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆 4. 每10延长米无排水措施 5.三架体与建筑结构拉结1. 脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结点板不符合要求 2. 拉结不坚固或数量不够 3.四杆件间距与剪刀撑1. 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距不符合要求 2

15、. 不按规定设置剪刀撑 3. 剪刀撑未沿脚手架高度连接设置或角度不符合要求 4.五脚手板与防护栏杆1. 脚手板材质不符合要求,脚手板未满铺 2. 脚手架与模板支撑连接 3. 脚手架外侧未设置密目式安全网或安全网不严密、不牢 4. 施工未设1.2m高防护栏杆和档脚板 5.六交底与验收1. 脚手搭设前未交底 2. 脚手架搭设完毕后未办理验收手续 3. 无量化的验收内容 4. 搭设人员无证上岗或不正确戴安全带 5. 七小横杆设置1. 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆 2. 小横杆只固定一端 3. 单排架子小横杆插入墙内小于24cm 4.八杆件连接1. 木立杆大横杆搭接小于1.5m 2. 钢管立杆采用

16、搭接 3.九架体内封闭1. 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭 2. 施工层脚手架内立杆与建筑物之间,未进行封闭 3.十脚手架材质1. 木杆直径材质不符合要求 2. 钢管径符合要求,或现场有弯曲,锈蚀严重未检测合格使用(含批件) 3.十一卸料平台1. 卸料平台未经设计计算 2. 卸料平台不符合设计要求 3. 卸料平台的支撑系统与脚手架连接 4. 卸料平台无限定荷载标牌 5.检查意见:检查人员: 项目总监(代表): 悬挑式脚手架安全监理平行检验记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 脚手架无施工方案、设计计算书,或

17、未经审批 2. 脚手架施工方案中搭设方法不具体,无针对性 3.二悬挑梁及架体稳定1. 外挑杆件与建筑结构连接不牢固 2. 悬挑梁安装不符合设计要求 3. 立杆底部固定不牢 4. 架体未按规定与建筑结构拉接 5.三脚手板1. 脚手板铺设不严、不牢、有探头板 2. 脚手板材质不符合要求 3.四荷载1. 脚手架荷载超过规定 2. 施工荷载堆放不均匀 3.五交底与验收1. 脚手架搭设不符合规范要求 2. 身段脚手架搭设后,无验收资料 3. 无交底记录 4.六杆件间距1. 每10延长米立杆间距超出规范要求 2. 大横杆间距超出规定 3.七架体防护1. 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆,和未设18cm高

18、的踏脚板 2. 脚手架外侧不挂密目式安全网或安全网不严密 3.八层间防护1. 作业层下无平网或其他措施防护 2. 防护不严密 3.九钢管加件材质1. 规格不符合方案要求 2. 材料未检测合格使用 3.检查意见:检查人员: 项目总监(代表): 门型脚手架安全监理平行检查记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 脚手架无施工方案 2. 施工方案不符合规范要求 3. 脚手架高度超过规范规定,无设计设计书,或未审批 4.二架体基础1. 脚手架基础不平、不实、无垫木 2. 脚手架底部不加扫地杆 3.三架体稳定1. 不按规定间距与墙体

19、拉结 2. 拉接不牢固、不按规定高度整体加固 3. 不按规定设置剪刀撑 4. 门架立杆垂直偏差超过规定 5.四杆件、锁件1. 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的现象 2. 脚手架组装不牢,坚固不符合要求 3.五脚手板1. 脚手板未满铺,离墙大于10cm 2. 脚手板不牢、不稳、板质不符合要求 3.六交底与验收1. 脚手架搭设无交底 2. 未办理分段验收手续 3. 无交底记录 七架体防护1. 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的档脚板 2. 架体外侧未挂密目式安全网或网不严密 3.八材质1. 杆件变形严重 2. 局部焊接部位裂开 3. 杆件锈蚀未刷防锈漆处理 4.九荷载1. 施工

20、荷载超过规定 2. 脚手架上荷载堆放不均匀 3.十通道1. 未设置上下专用通道 2. 通道设置不符合要求 3.检查意见:检查人员: 项目总监(代表): 挂式脚手架安全监理平行检查记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 脚手架无施工方案,设计计算书 .2. 施工方案未经审批 3. 施工方案措施不具体,无针对性 4.二制作组装1. 架体制作与组装不符合要求 2. 悬挂点无设计或设计不合理 3. 悬挂点部件制作及埋设不合设计要求 4. 悬挂点间距超过2m 5.三材质1. 材质不符合要求,杆件严重变形,局部开焊 2. 杆件、部件

21、锈蚀未刷漆处理 3.四脚手板1. 脚手板铺设不满,不牢扣,有探头板存在 2. 脚手板材质不符合要求 3.五交底与验收1. 脚手架进场无验收手续 2. 每一次使用前未经荷载试验 3. 每次使用前未经检查验收或资料不全 4. 无交底记录 5.六荷载1. 施工荷载超过1KN 2. 每跨(不大于2m)超过2人作业 3.七架体防护1. 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板 2. 脚手架外侧未用密目式安全网或封闭不严 3. 脚手架底部封闭不严密 4.八安装人员1. 安装脚手架人员未经专业培训,未持证上岗 2. 安全人员未带安全带 3.检查意见:检查人员: 项目总监(代表): 吊蓝脚手

22、架安全监理平行检查记录 项目 楼号 检查日期:序号检查项目检查记录:(在下列单项后手写“”存在安全隐患,须整改到位)一施工方案1. 无施工方案,无设计计算书或未经审批 2. 施工方案不具体,指导性差 3.二制作组装1. 挑梁锚固或配重等抗倾覆不符合要求 2. 吊篮组装不符合设计要求 3. 电动(手扳)葫芦使用非合格产品 4. 吊篮使用前未经荷载试验收 5.三安全装置1. 升降葫芦无保险卡或失效 2. 升降吊篮无保险绳或失效,无吊钩保险 3. 作业人员未带安全带或不按规范操作 4.四脚手板1. 脚手板铺设不满、不牢、有探头板 2. 脚手板材质不符合要求 3.五升降操作1. 操作升降人员不未经培训,未持证上岗 2. 升降作业时有其他人员在吊篮内停留 3. 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有达不到同步 4.六交底与验收1. 每次提升后未经验收上人作业 2. 提升与作业未经交底 3.七防护1. 吊篮外侧防护不符合要求 2. 外侧立网封闭不整齐 3. 单片吊篮升降两端头无防护 4.八防护顶板1. 多层作业无防护不符合要求 2. 防护顶板设置不符合要求 3. 九架体稳定1. 作业时吊篮未与建筑结构拉牢 2. 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大 3.十荷载1. 施工荷载超过设计规定 2. 荷载堆放不均匀 3.检查意见:检查人员: 项目总监(代表):

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 环境建筑 > 工程监理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服