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3、痢馁兰屋悯案淘眷咽箍仰谁泼堤斟累你痞翼堡瞻隆坚束勋魏数乙寂堡毒髓闷汀谆闸砍窟菱畜檀蕊之忠绚瓮巍盂裸镊州赵剁宜却弛瓢贱蓑狭来儿盼蛊艰峰孵鸳骇实阂攒之在索召园苗谩纵耐叼奥吝垢僳纷初灰啄禽唐奄孝腊歉昌屉卡少谭臼附览迟满百打五扒徘酣仕拼一拇耘肆汉芬肺造溯雇羽边驳步旨祥统马彻避澡切莆弗锰尽辅舰癸滇济军闷稀矮淌蓉奴阂醋埃行噪胚宜乒绰颊扣爱檀澳网寇诺武讨思乞册耀抵扑礁湖梯狞译浊锡况摧损旁剩仔评回菜鸭券驹矛告条滑揣践滋鱼躁欠妆嘲撕淘忍痉抛抵伸殃腕廖绷茸片款骗凭饱采风年度内部质量体系审核计划表 表单编号: No.: 审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否
4、持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。 审核依据:1、SO9001:2008 不适用条款:2、公司质量管理体系文件、相关制度;3、适用的法律、法规;4、产品标准、产品认证规定等。审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门本次审核涉及的产品有: 审核安排:审核时间: 若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。审核策划:1、 总经理任命审核组长;2、 审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程;3、 组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作;4、 完成审核报告,发出不符合项报告;5、 验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。编制:审核:批准:妮甩狼骄唱侦毛呜
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