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核心制度检查表.doc

上传人:a199****6536 文档编号:1903409 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:7 大小:94.50KB 下载积分:6 金币
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医疗核心制度检查表 科室 : 时间: 年 月 日 得分: 序号 考核项目 分值 考核要点 考核方法 得分 1 核心制度知晓情况 10分 随机抽查全院各级医师及医技人员对卫生管理法律法规及医疗质量和医疗安全核心制度掌握情况; 抽查外科、内科系统病房负责人、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的掌握情况,每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不掌握,每人扣2分,掌握不全或有明显缺陷每人扣1分。   2 首诊负责制度 10分 1、首诊医生不推诿病人,特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底; 2、首诊医生完成检诊和病历书写;会诊前完成必要的处置; 3、危急病人先抢救再办有关手续; 4、首诊病例转诊符合程序规定和制度; 1、门诊日志登记不全扣1分,每超过3人次扣2分。 2、抽查门急诊首诊病历10份;不合格每份扣1分;无登记扣2分。 3、了解首诊医师接待情况,不符合要求扣1-3分。 4、无转诊制度和规定,扣2分。 5、其它每项不合格扣2分。 6、对转科、转院流程不掌握的每人扣2分 7、在转科、转院过程中,无上级医师会诊并同意的,每人扣1分。   3 三级医师查房制度 10分 1、各级医师按规定查房; 2、查房内容符合要求; 3、查房规范,人员齐全,站位正确,准备充分; 4、保护患者隐私和知情同意权。 抽查手术科室、非手术科室,每个病区抽查2份运行病历(外科抽查术后病历、内科抽查住院10天左右病历),查看查房制度落实情况:入院48小时内无主治医师查房记录,每份扣1分;主治医师首次查房记录与住院医师首次病程记录内容相同,每份扣1分;主任医师查房记录与住院医师首次病程记录相同的,每份扣1分;主治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的,发现1次扣1分。   4 术前病例讨论制度 10分 1、有重大、疑难、新开展手术等讨论记录和审批制度; 2、Ⅱ类及以上手术按规定进行讨论; 3、特殊手术进行讨论; 4、讨论人员、程序、内容,记录齐全。 1、重大、疑难、新开展手术,有审批,有讨论记录,无讨论记录每例扣5分; 2、抽查Ⅱ类及以上手术病历5份,1份术前未讨论扣5分; 3、术前讨论记录不规范(无手术适应症或手术适应症描述笼统,无针对性;无手术风险评估或对风险估计不足;无手术意外或并发症、合并症处理预案;无医师签名),每次扣1分。 4、科室没有术前讨论登记,扣5分,记录不全扣1-2分。 5 危重患者抢救制度 10分 1、危重病人的抢救工作应由主治医师和护士长组织,重大抢救应由科主任或院领导组织,并能开展工作; 2、有危重病例管理和报告制度; 3、抢救设备齐全,流程合理; 4、抢救指征明确,效果评价适度,有依据; 5、各种记录及时,详细。 1、查阅科室急救组织,如无扣5分 2、抽查危重病例病历,抢救记录和医嘱及时完成,需补记的内容应在抢救后6小时内完成,医嘱与记录保持一致,1份不符合规定扣2分; 3、其它不合格,每项扣2分;   6 疑难病例讨论制度 10分 1、各科有疑难病例讨论制度; 2、疑难危重病例必须进行病例讨论。 3、讨论人员、准备、程序、记录符合要求; 抽查手术科室、非手术科室疑难病例讨论本,疑难病例讨论制度执行情况:无疑难病例讨论本,每病区扣3分;参加疑难病例讨论的人员应有三级医师,每缺一级医师参加每例扣1分;根据疑难病例情况,缺相关科室人员参加的,每例扣1分;讨论记录不规范(未记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名),每例扣1分 7 死亡病例讨论制度 10分 1、有死亡病例讨论制度; 2、死亡病例一周内及时讨论; 3、讨论程序、记录内容符合规范要求。 1、检查科室《死亡病例讨论本》,不符合规定扣1分; 2、死亡病例一周内无讨论,每例扣5分; 3、讨论记录不规范(未记录发言人具体意见、对死亡原因分析不足,无上级医师参加、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名),每次扣1分。 8 手术分级管理制度 10分 1、各级医生按照手术分级管理制度进行手术申请、审批、操作; 2、超范围手术要申报审批。 1、抽取5份病历,了解手术医生的资质,专业,1例不符合规范扣5分; 2、其它不符合规定每项扣2分。 9 手术安全核查制度 1、由具有执业资格的手术医师、麻醉医师和手术室护士核查。 2、麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前按《手术安全核查表》依次核对。 1、抽取5份手术病历,了解医务人员资质,1例不符合规范扣2分; 2、三方是否共同执行并逐项填写《手术安全核查表》。未按规定不得分;有1项未做到扣1分 9 查对制度 10分 1、工作环节严格执行查对制度; 2、有定期检查考核登记; 3、有持续改进和整改措施。 1、现场检查执行情况,执行不规范扣2分; 2、其它缺项每项扣2分。 3、无持续改进和整改措施扣5分; 10 病历管理制度 10分 1、科室有病历质控小组与质控制度; 2、严格执行《病历书写规范》,按照安庆市第二人民医院病历质量检查规定要求,规范书写病历; 3、病历的归档管理符合要求 1、科室病历质量定期有质控记录、有改进措施,资料不全扣2分,无资料扣5分; 2、抽查5份病历,书写不规范每份扣1分; 3、科室病历甲级率小于90%扣3分; 4、发现一份丙级病历扣10分。 5、归档病历超时限,每份扣1分。 11 交接班制度 10分 1、科室有交接班登记本,并规范执行交接班制度; 2、危重病例重点交接班,有记载可查。 1、检查科室的《交接班记录本》,现场参加科室交接班,交接班不符合规定扣2分; 2、危重病例交接班不符合规定扣2分; 3、夜班有处置,但病历中未记录的,每例扣1分; 4、无交接班本的,每病房扣3分; 5、交接班记录项目填写不全的,每例扣1分。 12 临床输血管理制度 10分 1、输血申请、审批符合规范 2、受血者血样采集与送检、交叉配血、取血、输血各程序符合规范; 3、严格执行查对制度; 4、履行告知义务,签署输血同意书。 5、各种登记、记录齐全。 1、输血申请、审批不符合规定扣2分; 2、查输血病历2-3份,1份缺输血知情同意书扣10分; 3、查对制度不合格扣2分; 4、各种资料登记不全扣2分。 13 会诊制度 10分 1、申请会诊单填写清晰、主题明确,程序准确,到位及时; 2、急会诊、急诊科会诊、院内会诊及时到位; 3、会诊记录书写格式、内容符合要求; 4、院外会诊、外出会诊申请符合规定; 1、抽查各科会诊病历,检查会诊申请与记录,不合格扣1-3分; 2、检查医师《会诊记录登记本》,不符合要求扣1-3分; 3、抽查2名医师,急会诊规定时间内不到位每位扣2分。 4、会诊记录不规范(会诊记录项目填写不全、病历摘要过于简单、会诊目的不明确、会诊意见过于简单、字迹潦草不易辨认、缺签名等)每次扣1分。 14 新技术准入管理制度 10分 1、执行新技术准入制度; 2、新技术开展申请规范; 3、新技术开展有安全保障措施; 4、新技术开展有可行性论证。 1、未规范执行新技术准入制度扣2分; 2、开展新技术无审批扣10分。 3、无安全保障措施扣5分。 4、论证资料不全扣3分; 15 医患沟通制度 10分 1.掌握医患沟通的时间。包括院前沟通、入院时沟通、入院3天内沟通、住院期间沟通、出院时沟通。 2.确定沟通方式及地点。包括床旁沟通、分级沟通、集中沟通、出院访视沟通。 3.医患沟通的内容包括诊疗方案的沟通、诊疗过程的沟通及机体状态综合评估等。 1.抽查病历了解“医患沟通”记录情况. 2.一份病历知情告知未做到扣1分,程序和内容不完善扣1-2分。 4.查床旁交接班记录中有无沟通内容。 3.现场模拟(如患者未愈、坚持出院)沟通的方法。 16 危急值报告制度 10分 1、科室有专门危急值登记本,及时登记,无缺项。 2、对患者进行评估,及时处理,病程中有记录。 3、危机值”报告与接收均遵循“谁报告(接收),谁记录”的原则。 1、对照辅助科室登记本,检查临床科室登记本,缺1项扣1分,缺1例扣5分。 2、检查病历,6小时内记载接收到的危机值检查报告结果和诊治措施,必要时报告听班主任。病程未记录扣5分 17 抗菌药物分级管理制度 10分 1、抗菌药物使用、停止使用、更换品种在病程记录上有所记录。 2、抗菌药物使用必须符合抗菌药物分级管理规定,当越级使用时,是否按照规定时间使用或履行相应的手续,并在病程记录上有所反映; 3、抗菌药物联用或局部应用是否有指征,是否有分析,并在病程记录上有所记录。 4、使用或更改抗菌药物前是否做病原学检测及药敏试验,并在病程记录上有所反映;对于无法送检的病例,是否已在病程记录上说明理由。 1、抽查病历5份,抗菌药物使用、停止使用、更换品种在病程记录上无记录的。缺1例扣2分。 2、越级使用未履行手续的,1例扣2分。 3、无指征联用或局部应用抗菌药物,1例扣2分。 4、使用或更改抗菌药物前未做病原学检测及药敏试验,未在病程记录上有所反映,1例扣2分。 18 单病种及临床路径管理 10分 评价: 整改措施: 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标: 一、目标值: 1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。 2、现金安全保管,不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。 7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥; 9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育; 11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 7
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