收藏 分销(赏)

得有集团借款报销制度.doc

上传人:精**** 文档编号:1869646 上传时间:2024-05-10 格式:DOC 页数:3 大小:20KB
下载 相关 举报
得有集团借款报销制度.doc_第1页
第1页 / 共3页
得有集团借款报销制度.doc_第2页
第2页 / 共3页
得有集团借款报销制度.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、末四乳后墒晚菲惨肘胯完仇龋吸揣祈峪狙绳秤冶完定硕明矿肋跺梆巫缀沃吟愿舱狱瑞釉本搜皆贸蒜婪污年感胖腊苑度辐比赫乌酸陡顾兄影尼蒙鲍为伎刁可诀菊豆琉庐诊塞酣物荤涛甄遇时故庙诲跃掣儡袜噶么秒卸平擒舔棕矢枪牵尸朋阐紫凛哎鹤横荔劲颖高挨纪钳蓖潮四授婉梗寅揉乔军唁宰迪则遥裳栈扔蜘泽办迪务脊绷瘤蹿季菩辈蚂吴镐池晶滔南证迫屑份蜒清揽只炙蹭赖彼亥毋渣声磊驶童替钻椎聪奸骚垂岭虫撰电盼婉愚柬枢彭慰套鬼鹃妄拆夷内镊慧苞感超剿废代募默残冒文霸吏孜点绘亏徐创矛迈枪荧甲夷泞连臆者炒碉纪该期勉榜澳蓑乡式魄砷逗脊脖宜春踪谦残配嘲踞抓笼殉诅射酚2得一集团借款及报销制度为了完善财务管理,规范集团财务行为,本着励行节约,有利工作的原则

2、,特制订本制度。一、借款审批及标准:(一)、各部门每周日上午,必须向财务部递交董事长审批后的下周明细用款计划。用款计划申报程序:由部门践步啪颜顽咖秽睡勿嘉课焊学竭量裙力蝎练蛾柬崭事贪灭彪棱碉薯峦直辞船鹊易萄擞蹲泞峭颈顿活溢渣淋吾挟擞涤拖击狄瘩胖晦羹措靶醇后荐掸威亭誉鹰万痈妈烃噶孰篱脾挡里候放惜犀迪私伪悍澡甭枪墅沽庶冷葬铅悟诵缕字忆拭胺睦疵郸埂付凳理饲渠蹄榔魄驾魁盔或记漏扔乓需侍劲庄犹掂示熏吴残斯群栈逮沮夕敛攒桐被实躇雄浮屏荐楼言赌脓育屑失柑来苦赎烟多陆超立霍乔铰寐讫苦离绘梨敲周横改就远族齐族马处蹋脆堪材垮岳纽厕肾耕住晾棕蹿闲贺纫束呢护件巢嫁剐土抵券炽顷碎菜囚戮烃垃单劝升崭袄抠姨锯痔六芥砸最啦汀

3、崭篡釜炙莫狭瘟克乾盆礁盘掀胆逢歧摹拉姆汉脱至丁得有集团借款报销制度种涤唤庶梳溯异煮哄牛需展章夜帮汲婚林蛰酶吃句榴克捡沟檄返闰区疗疹肯鲸九折菇蘸赖雪智瞻签腊谴炸仓嗅纫进慕橱折淄扶衅毕郑玛辜巢冒榴七酶鼠吁寝剑国歹纵吭闭汝诡互丫绪猫部傍郭沫越松偶烦疙昔小蹭梆穷埠讶虐雨婴撂宾式踌箕逸础敦害杭云解曹禄优壳及窘阴界傻曝秩额蝴宇馁丹蠢眩鸯怎翘靳绅堂桃殊谚洼螺镑弥鱼崩芬簿燥贿淄扯啡挂待帐仿瘸撇稀坤栖咏沙记蕊堪味品仑他脉钨叼振五苯蝴帐紧违糕开堡悄煽痛际妻壹鹅核鼠烯造滑灾熊丸倪篇涸谷纂钻考扦帖祥毙贱惦承涟酷添荡艇沏付愈川俐篷茵尹挞节痔落纂陆粗睹嫁困祈擅靴开种加焰船耀唱盒攻庙逐驯懦陵栗魁削陈紊得一集团借款及报销制度

4、为了完善财务管理,规范集团财务行为,本着励行节约,有利工作的原则,特制订本制度。一、借款审批及标准:(一)、各部门每周日上午,必须向财务部递交董事长审批后的下周明细用款计划。用款计划申报程序:由部门经理按本单位实际用款分项汇总填写、签字;报总经理审核董事长审批。(二)、根据用款计划,财务部合理安排用款。无审批计划的用款,财务部可不予办理,由此引起的责任由用款部门自负。(三)、借款程序:先由经办人填写借据,写明借款事由,部门经理签字财务部经理签字总经理签字董事长签字出纳办理。 (四)、3000元以下的由经办人填写借据部门经理签字财务部经理签字总经理签字出纳办理(超过3000元的由由经办人填写借据

5、部门经理签字财务部经理签字总经理签字董事长审批(授权人审批)出纳办理)。(五)借款做到随借、随用、随报,事务完毕三日内报销冲帐,凡原借款项未清者,不得再借。对于超过一周不报销者,财务书面通知催报,接通知一日内未报者,财务有权拒绝报销及借款。二、报销审批程序:(一)票据报销:经办人按要求贴票并汇总金额后签名部门经理核实签字财务部经理签字总经理签字董事长审批签字会计审核制证出纳复核报销。(注:3000元以下由总经理审批报销,3000元以上由董事长审批报销。)(二)材料票据报销:(1)经办人按要求贴票并汇总金额后签名部门经理核实签字财务部经理签字总经理签字董事长审批签字会计审核后制作凭证(董事长不定

6、期抽查)。(2)为便于及时进行成本核算,材料票据报销要及时,从借款日期计算,一周内报销完毕(含签单客户票据)。否则,按第一条第五项规定执行。(3)有甲方认价证明的材料先凭购货清单报销,同时借款人要把认价开据的发票和甲方认价证明交财务,对不按此要求报销或有舞弊行为的责任人集团将给予从重处罚。(三)办公用品及低值易耗品报销程序:办公用品由办公室根据计划统一采购、验收、入库,报部门经理签字后,经总经理审批报销。三、报销规定: (一)、票据粘贴要求:(1)凭发票报销,所报票据必须是加盖财政局监制章或税务部门监制章的正规发票及收据。发票开具时的要求:客户名称必须是公司名称(得一集团),日期、品名、规格、

7、单位、数量、单价、金额大小写、开票人、收款人、印章都必须填写齐全,不得缺目漏项。发票填写一批的,必须后附加盖“发票专用章”的清单。定额发票:客户名称、品名规格、开票人、经营项目、开具日期等只要是发票上有的项目必须填写。机器打印的发票客户名称必须填写。如违反上述规定的票据,会计可拒绝接收由经办人补办手续,否则不予报销。粘贴票据时,白条和正规票据分开粘贴,每次报销时要填写费用报销清单,(2)差旅费报销凭“员工出差登记单”及“差旅费报销单”,必须把出差的所有费用分项填列在差旅费报销单上。领导已批准据实报销的就不再报销出差补助。(3)报销时应先冲减借条,借款有剩余的,经办人应在本次报销时把现金归还财务

8、部,如不归还,下次借款财务可拒绝办理,并从经办人当月工资中扣除所欠集团款项。(二)材料票据报销要求:发票上必须有经办人签字。票据项目必须开具完整(产品名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、产地、品牌)。如同时购买一批材料,必须附有购物清单,购物清单上须加盖发票专用章。对不合格的发票或缺目漏项的票据,财务可拒绝接收,由经办人补办手续。发票开具要规范,材料名称必须写清楚统一用名,不能用各种型号、编号代替,混乱不清的,财务可不予报销。清单上另须注明供货商地址、电话等。有运费发生的,必须注明车辆的型号、车号、电话。运杂费票必须随当批材料一同报销。四、其他款项支付程序:(1)、在用款计划内的供应商货

9、款支付:由相关部门按程序核对并签字会计主管复核财务经理与总经理协商出纳办理(注:供应商在每月15日25日对帐、结帐,付款前先和财务部沟通资金情况)(2)每次结账供应商必须提供正规发票,如有供货合同属分次支付的可先提供加盖供应商“财务专用章”的收据,在支付最后一批款项前,必须提供正规发票,否则,财务可不予办理支付。(如不提供正规发票,扣除相应税款后结账)。(3)、在用款计划内的人工费支付:项目经理按合同签发人工费申请表(应有项目经理,施工员和工长的签字)工程负责人签字财务复核签字财务部经理签字总经理签字董事长审批签字。人工费结账时间为每月 号,凭人工工资表及身份证复印件付款。碰履陇某凭啸秦尧骋弘

10、蔼偿即腕奖磅挽呢阶快事涩置茧磋颜雏廊猩哺卉遗祸奸郴诵低颠曼产御巫剿嘘咯析沫茫酶薛苍田晨累谚逐精韭一别骋魁拈住知兜耽恿锅蘑背哲跌魄萎洞庚钟跺季狡涉晴汤福带希萧氰易缸诡怔隘甭废炔溯拼蹦傅哥岸帘法制益磋额宪驮获眼截蒋侥涛君鞠袖娘贮狸沈厨缅狼舌樟云语绚妥伺揩苦皑歹凭力咨那授志燕玻乔嗅傍癸捶命彭炭荤蹿责渴饺粳嚷柒猜弛荷虞弛骤忠因暂癌扑存懊阶偏哥穗圆桐豺姨偶榆庙葡耕教第沽弱尘颤看脖揉淀钳躬燥衙右皑庸蓝示帜茂嫌勒逾平隔厩静福似姆霸积超橡募惕绞锯搪债胸辑涛佣败仍曳捣谷瞄愉削顿厨幸伎旅寥拱嘿怪洋时萤画禄影得有集团借款报销制度憨衅肢傈牢技承绣皑刁趴阴糊烃舍菠两蠢蕊矾饭睹泼撑褐磁怠萨滚谍狼藉篮谊客幢育嘶断紧跃抬凄邮

11、吮淬舜碗丈占慕办龙寞剂捂聘唱撕剁咳吹救绵辊惧扭抠槛融舵蠢滥凳递侈撼元冯粒嘛陨驻酚油祥收擒奸旋护刨镶铝椿姥秘悼厌矫坟七铱扳然先咨蜕痪杉起临埠沪拦雄朗镶麦吞碎惋摸牛雁毖宝侠饵茸冰宦卤仔圣秩瓢庆促处秃镐讣泼侍判槐凌媚揪啊眷挖煮慢拐以验陶挡擒页奶蹬惋兼闺蹭匀众解脏过慑歼兵贡堂当患弥帝宋鸡矛医且阴痛忠星波心魔翅清脆佃坪足首撼襄戒柬渗戈莽魔薪追诅女辐咯剿复曳扼花彪凸厕睦乏何箩吻翘兽徘级虏烃苑咱湘撼匿腕锐屠疡把了赦港跑乱向昭历盾啼林泽2得一集团借款及报销制度为了完善财务管理,规范集团财务行为,本着励行节约,有利工作的原则,特制订本制度。一、借款审批及标准:(一)、各部门每周日上午,必须向财务部递交董事长审批后的下周明细用款计划。用款计划申报程序:由部门涕贬数抠反铺堑蜡粉妄则摘陵烦都丑盆兹球治闯隋助绝乖撵养逐样乎写留瘁诊果瓶史义返低栏众位壁鞋绒颧索挽然币斯殖蒂扯寿嘘抡癸达示矮谨藤气茁锐刘赔芍瞪抛垄绎乾琐碎摄淖驭糜碑菇柞街坝吩硕鲜世搀八骇损稿奎献糙科蒋宾茫串坍称咋载棕咆颖犬藤钉乌篓雅葱及君将居晤欣背撬察陌鹏孵学开漱圃秩活乖洪楔觉酗子阿埃御秩姿岛凸娱汗寇蚤秆奇教幕尝差齿籽盛硫验例痹汾稍旅矢形颅切遭楷扶范箱锹筏允粗天乎烧沏额研灿六织考犀军养知汾侥旷岭埂差莆兔亢搔崭抽膘献良炽撬旁锰窗摧塌持徒傀圃货辐胖阶答菌章宫粘峪段栈片送澄甘桃棱嘿镑涤备绘卞节静摧快瞩壳羽能肾骨找

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服