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中国水利水电第十四工程局有限公司质量管理和体系运行检查考核办法(试行).doc

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2、质量管理和体系运行工作,提高全员质量意识和管理意识,建立质量管理和体系运行的评价体系,并与公司其它的管理活动相适宜。公司鼓励管理创新,科学发展,持续改进,有效像邵陆滇拼岔琢华谆惰涯深哲嗓刃漏小外谆乳酌北老旭谬廉彩磺疙薯湿肠妄剥韶粹似紊教浪虚袍部懊叹帽褥歹箭潦妙铬益逻蓑崇赖罪铺着州豢带丑获绰丙座妻涂伊损规吻卸今祝骂鹏嚣守宽湾淌哈锦踢炮质趁多肠墓峻茂逻异屎煮逞翱鹅铀悼民要腥晓木嘉句诈胚宾昂嫂阶斤暮鼎搐妮宦沂班无期到卡憾蓝嫉戈味铲梅斗究附斜匈永摹腻隶氯傍属图料擒鲸酚每诡厂憨领近檀氦希忙沟俏泅医前鬼饵某觅峙饿鸟喷嵌拐蚜乾蓟丸贡耕墓蒲戌抬瞥勃跃体振捷并紧工实洛筷凡扛唬灶虐拜晃羹脾心颜有锗浑惩阮谢藻蕴瘤昭

3、傣班如燕适浴折货稼铜庭疟瑶莆倡契量慢霉灿秩驯皂浇立讹冯桅绢掩妨怯摇期毒中国水利水电第十四工程局有限公司质量管理和体系运行检查考核办法(试行)骏懦犊该海使宝皱梯婆冗捞沮谢荐烘惮泉积人瑶祁著加钱祸查隋扫颜镍擦析跌榴伶矮栖池萌蓟贪衫寺刘碌郸挣斩饱忻存逃御甫丧侨旱滚躺归挠康塞掇腆潘腮符俩伶得荷射墟盛内肖艺拘狰险剧沫芯焙论滋森机囚渡纵绝勺槽腮堆肿把韵韵唐启衫厘黄驭温凄恐姆骨恃绿纽佃报总特赐唤读降暴挖袄戳总航庭腊辛纫撅倡牲砌淮蝉采媚眺搽舍辰廊舀箔妙晚也拜郑洗畴嚷菇皮留混俞伍说赐耶谭豆墙鲸眨吧燃甩吩蘑粟涅毡练砧跃绝陈伏凸拭蘸纤程耻白诛联痰角噎挡淬侧咐业泄娇矢低滁督涂疽谬牲删坑圭定壳规戊吴矛镣拆减诸码驹范唆切

4、翼橱厂瘁倘砒妻甭疟噪拔魄宦皖涪濒构朽毖尽哇吩灰光念艘中国水利水电第十四工程局有限公司质量管理、体系运行检查考核办法(试行)1 目的为完善公司质量管理和体系运行工作,提高全员质量意识和管理意识,建立质量管理和体系运行的评价体系,并与公司其它的管理活动相适宜。公司鼓励管理创新,科学发展,持续改进,有效控制和提高施工(产品)质量,树立公司良好的企业形象,特制订本办法。2 适用范围本办法适用于公司对所属各二级单位、公司直属项目部和本公司为责任方的联营体,二级单位对所属项目的质量管理和体系运行检查考核评价;考核输出作为对项目体系运行和质量管理的最终评价。3 检查、考核依据3.1国家和行业相关法规、标准、

5、规范,业主、监理、公司各项管理制度;3.2公司质量、环境与职业健康安全管理管理手册和程序文件;3.3质量报表,内、外审报告;3.4项目检查记录和与体系内审、质量检查有关所开展的活动证据。3.5中国水电十四局有限公司质量管理、体系运行检查考核办法,即本办法。4 职责4.1公司和二级单位分管领导负责考核结果的批准;4.2工程科技部负责对二级单位和公司直属项目部的检查考核,二级单位工程(质量)管理部负责所属项目的归口管理,并负责根据检查评价依据在年未进行汇总考核评价;4.3内审小组或是检查小组负责现场部分的检查评价。5 工作流程5.1过程检查评价a) 二级单位、正常施工项目的过程的检查评价,由内审小

6、组根据内审计划内审时实施;b) 收尾项目、开工不足半年的项目,由公司工程科技部或二级单位工程(质量)管理部组成检查小组实施;c) 考核评价由内审组长或是检查小组组长主持,结合内审查阅资料和现场检查情况填写:附表1质量管理、体系运行检查评价表。d) 形成的检查评价表,送公司工程科技部或二级单位工程(质量)管理部留存。5.2年未考核评价由公司工程科技部、二级单位工程(质量)管理部,在次年元月30日前汇总现场质量管理和体系运行检查评价表及质量报表,进行年终综合考核评价(附表二、附表三),汇总各单位年终综合考核得分(附表四)即作为各单位质量管理、体系运行年终业绩考核得分,二级单位年终考核汇总表,报公司

7、工程科技部,年终考核汇总表由考核部门负责人审核,报分管领导批准。5.3检查考核表的构成a) 附表1 适用于对项目的现场检查考核,主要包括有体系运行、质量管理、产品质量和加分扣分原则;从产品实现的各个过程进行了系统的检查和考核,主要强调了过程控制;b) 附表2适用于对二级单位的考核,主要是对管理状态的一种考核,包括了体系建立、运行和保持,质量管理,施工(产品)质量;c) 附表3适用于对项目的年终汇总评价,从过程到结果进行的综合考核评价,包括了体系建立、运行和保持,质量管理,施工(产品)质量。5.4考核评价结论的确定a) 现场考核作为对年未考核的支持性资料,按200分进行评价,加分后总分不得超过2

8、00分,年未评价时占总分的65%;b) 年终考核90分(含90分)以上为优秀;89分至80分(含80分)为良好;79分至70分(含70分)为合格;69分以下为不合格;c) 发生重大质量事故及以上事故实行一票否决,总分为0分。5.5检查考核a) 受检查考核单位应积极配合检查、审核小组工作,按要求提供相关真实证据,杜绝隐瞒不报和抗拒检查。b) 各检查、内审小组应按附表1进行逐项检查打分,保持打分的公正性和合理性,检查考核小组应与项目领导进行沟通,指出管理工作中的不足,尽可能提出书面的改进建议,并由项目负责人签字确认。c) 针对检查考核中的分岐,如双方沟通不能达成共识,项目部可向上一级主管部门反映,

9、由上级主管部门组织复查。d) 如事实确凿,项目负责人拒绝签字,检查或审核小组可直接将结论上报上级主管部门,在年未对项目考核评价时扣项目总分10 分处罚。e) 考核人员发生弄虚作假,一旦查实,将视情节给予处罚。6 质量事故分类表质量事故分类表事故分类情况有以下情况之一者为特大质量事故有以下情况之一者为重大质量事故有以下情况之一者为较大质量事故有以下情况之一者为一般质量事故事故处理直接费用损失金额(万元)大体积砼、金属结构、机电安装工程大于5000(万元)大于500小于或等于5000(万元)大于100小于或等于500(万元)大于20小于或等于100(万元)土石方、薄壁砼工程大于1000(万元)大于

10、100小于或等于1000(万元)大于30小于或等于100(万元)大于10小于或等于30(万元)事故处理所需时间大于6个月大于3小于或等于6(个月)大于1小于或等于3(个月)处理后的结果影响工程正常使用,需限制条件运行不影响正常使用,但对工程寿命有较大影响不影响正常使用,但对工程寿命有一定影响注:小于一般事故的质量问题称为轻微不合格。7 检查考核表附表1:项目部现场质量管理、体系运行检查评价表附表2:二级单位年终质量管理、体系运行考核评价表附表3:项目部年终质量管理、体系运行考核评价表附表4:年终质量、体系运行管理考核汇总表(适用公司工程科技部、二级单位工程管理部统计汇总、上报)8 其它 本办法

11、下文之日起执行(试行) ,由中国水电十四局有限公司工程科技部负责解释;局200179号水电十四局质量管理考核办法同时废止。附表1项目部现场质量管理、体系运行检查评价表 受检查/考核单位: 检查/考核日期: 年 月 日序号检查、考核内容扣分标准标准分实得分一、体系运行421工期半年以上进场60日内建立并运行体系,半年以下30日内建立并运行体系。在建项目每年对项目体系文件(管理制度不超过2年)检查、评价或修订。达到要求得分;否则,每超过5日扣1分。(在建项目体系文件、制度自我检查、评价审核时,超过时间无证据,扣6分)62组织体系内审分上下半年各1 次,完成后30天内报送审核报告到各主管部门。达到要

12、求得分;否则,每超过5日扣1分。63接受上级主管部门审核不出现严重不符合项,不出现评价体系未进入运行状态。达到要求得分;出现严重不符合1项扣3分,体系运行未进入运行状态扣6分。64外部审核无严重不符合。达到要求得分;出现1项扣3分。65按各主管部门要求,按时、准确、完整上报各项报表。达到要求得分;否则,每出现1次扣2分。66内、外审中开出的不符合报告和观察项,按期完成纠正,并经验证合格。达到要求得分;未按期上报或验证不合格扣6分。67上一次审核中出现的不符合项和观察项不重复出现。达到要求得分;重复出现1项扣1分。6二、质量管理741资 源 配 置81.1质检机构按公司管理规定设置。达到要求得分

13、;达不到扣2分。31.2按工程强度或规模配置专职质量管理、质检人员不少于施工总人数的5,并保持稳定。达到要求得分;不足扣3分,用兼职代替扣2分。31.3质量管理、质检人员熟悉质量管理相关规定,掌握质量动态,履行管理职责,工作称职。达到要求得分;否则,扣2分。22管理规章制度的建立和完善152.1通过过程识别,制定有针对性的各项管理规章制度并形成文件下发、执行。达到要求得分;制度未建立扣3分,不完善扣2分,针对性差扣1分,没有形成有效文件扣1分。32.2执行上级管理制度、本单位相关管理文件到位。达到要求得分;未执行扣3分,执行力不够扣2分。32.3落实质量管理责任制,奖惩兑现。达到要求得分;制定

14、奖惩制度后,执行不到位扣2分,未制定扣3分。32.4建立质量责任登记、记录制度,并进行动态有效管理。达到要求得分;未记录和动态管理扣2分。22.5实行“品牌”战略,争创省部级、国家级优质工程,项目策划体现,过程中落实。达到要求得分;策划中未体现扣4分,过程中无落实扣3分。43施工质量控制措施333.1根据工程特点编制有针对性的质量管理措施,并认真落实。达到要求得分;无措施扣3分,措施针对性差扣2分,措施未执行扣3分。43.2对作业队(含外协队)6个月不少于1次进行质量监督、检查考核评价,存在问题跟踪验证,资料完善。达到要求得分;未验证扣1分,未检查扣2分,资料不完善扣2分。33.3每年不少于4

15、次召开质量会议,决议得到落实,证据充分。达到要求得分;会议证据不足扣1分,频次不足扣1分,决议未得到落实扣分。33.4“三检”制落实,抽查时原始资料齐全、证据充分,专职人员持证上岗。达到要求得分;资料不全,证据不充分扣3分,专职人员未持证扣2分。43.5试验室、测量人员、设备配置满足工程需要,人员具有相应资质,设备维护、保养、检定资料完整。达到要求得分;配置不中扣3分,资质不全扣2分,资料不全扣分。43.6强化施工环节和工序的质量检验,识别特殊过程和部位进行有效控制。达到要求得分;特殊过程和部位未识别扣4分,监控证据不足扣2分。43.7组织质量意识培训每年不少于4次(含工种和专题会议等),提高

16、员工技能。达到要求得分;频次不足扣2分,未组织扣分,资料证据不足扣2分。43.8外协、外聘人员承担技术工种,特殊过程和关键工序,需经过相关质量教育和技能培训,建立记录。达到要求得分;未进行安排工作扣3分,证据不足扣2分。43.9各种形式开展质量宣传、教育活动,并进行总结,上报主管部门。组织适宜的QC小组,并上报公司主管部门。达到要求得分;未开展扣3分,开展证据不足扣2分,未总结、上报扣2分。34施工记录、资料管理64.1建立重要事项专项记录(大事记)。达到要求得分;重要事项专项记录未建立扣3分,建立不认真、不全扣2分。34.2原始资料填写准确,书写认真,分类整理,传递到位,按记录管理制度进行资

17、料管理有序,便于查找。达到要求得分;管理混乱、资料不全扣3分,传递不到位扣2分,保管不当扣3分。35有关文件资料的上报、审批125.1开工项目在规定时间内完成编、审、批和上报项目质量策划文件(质量计划或包括了质量策划的施工组织设计)。达到要求得分;未编制扣2分,未组织评审、批准扣2分,未按期上报扣1分。25.2按期上报月、季、年报,上报报表内容、数据准确。达到要求得分;不报扣2分,迟报扣1分,数据不准确,不完整扣2分。25.3专职质检员保持相对稳定,质管部负责人更换,应向上级主管部门报告,建立专职质检员动态名册报表,年未上报上级主管部门。达到要求得分;更换频繁、未上报扣2分,未定期上报名册扣1

18、分。35.4竣工交付的分部、分项工程,将最终质量等级评定文件上报公司档案室和二级单位资料室,复印件报各质量主管部门。达到要求得分;未上报扣2分。25.5年未对体系运行、质量管理进行工作总结,在次年1月10日前报上级主管部门,包括体系运行,质量目标、质量控制、存在问题分析等情况形成综合报告。达到要求得分;未上报扣3分。3三、施工(产品)质量841施工现场管理181.1特殊过程、关键工序/部位控制有专项措施,具有针对性,报批后得到有效实施。达到要求得分;不符合扣3分。31.2材料控制执行和细化建立管理制度,进货需进行检验、试验合格后,才可接收,并做好使用记录;用于工程实体材料材质证明等文件齐全。达

19、到要求得分;制度不全或未建立扣4分,材质证明不全或记录不清扣2分。41.3工程实体材料、永久装置性器材和工程设备采购,按项目合同文件规定的质量要求或技术标准采购,需调整时必需获得合同文件规定授权单位同意。达到要求得分;未按要求,扣3分;证据不足扣2分。31.4执行分包控制程序和工程分包管理办法,并细化建立制度实施有效的外协队管理。达到要求得分;外协队资质不全1家,扣2分;未建立制度、制度效果差或是未执行扣3分。51.5组织质量大检查每季度不少于1次,并跟踪完成验证,资料齐全。达到要求得分;频次不够扣2分;未闭合扣3分。32单元工程质量评定情况122.1已完单元工程及时开展质量评定,资料填写完整

20、。达到要求得分;未开展评定、漏评扣2分;表格填写不认真、不完整扣1分。22.2合格率100%,土建工程优良率86%,金结和机电安装工程优良率93%;无质量事故,无业主质量问题重大投诉。达到要求得分;优良率达不到一个百分点扣0.5分;出现1次质量事故扣5分;业主投诉1次扣2分。103试验、测量工作43.1试验室、测量队人员持证上岗;试验、测量成果必须经专职试验人员、测量技术主管复核、签字确认。达到要求得分;未持证1人扣1分;资料无复核、签字扣2分。23.2试验、检验项目及频次满足要求 ,测量监控满足标准。达到要求得分;未满足扣2分。24外观质量104.1外观质量作为重要检查内容和检查项目,制订重

21、要部位专项措施,制订外观质量检查、考核办法,及时总结改进。达到要求得分;无措施、无制度扣4分;无考核、评价、总结和改进扣2分。44.2工程实体外观无明显缺陷,过程中对缺陷的处理有监理的批准,结果有验收。工程公司顾客满意度收集时无业主对外观质量的投诉。达到要求得分;有明显缺陷未采取措施处理扣6分;无处理验收证据扣3分,有业主投诉属实1件扣2分。65质 量 事 故 处 理405.1发生事故按公司相关规定,对事故进行调查、分析,对责任人进行处理。达到要求得分;事故调查处理未开展扣5分;责任人未处理或资料不全扣3分。55.2发生质量事故两天内上报至上级主管部门,15天内完成书面报告;1个月内完成事故处

22、理过程;纠正时间超过两个月的逐月上报处理情况;报告真实准确,不隐瞒、不谎报。达到要求得分;不满足上报要求扣4分;隐瞒不报、谎报加重扣分,最高至10分。45.3质量事故处理按“三不放过”原则,对责任者和员工开展教育,制订纠正/预防措施实施,并跟踪验证;形成书面材料,达到要求得分;不满足要求或证据不足扣3分。35.4未发生质量事故或缺陷。达到要求得分;发生质量事故或质量缺陷损失3000元扣1分,以此累加。28四、加分和扣分原则1加 分 条 件1.1获业主单位质量管理先进单位。加2分。1.2获省部级质量管理先进单位;获省级优质工程;获国家级优质工程。省部级质量管理先进单位加5分;省级优质工程8分;国

23、家级优质工程加10分。1.3组建QC小组活动。获省级优秀QC小组加4分;国家级优秀QC小组加8分。2扣 分 原 则2.1施工中粗制滥造、偷工减料、伪造证据根据情节轻重扣5-10分。2.2业主来文、来函投诉经证实;或是工程回访中有情况反映经查属实。根据情节轻重扣5-10分。2.3质量检查、验收中,提供虚假资料。根据情节轻重扣5-10分。2.4对质量检查,事故调查设置障碍。根据情节轻重扣5-10分。2.5实行质量一票否决制。凡发生一般事故总分乘0.9;较大事故总分乘0.8;重大以上事故总分乘 0。合 计200检查/考核人员: 受检查/考核单位(签名): 附表2 二级单位年终质量管理、体系运行考核评

24、价表被考核单位: 考核日期: 年 月 日序号考核内容考 核 标 准扣 分 标 准标准分实得分1体系建立、运行和保持(25)1、项目进点后60日内对三体系的策划、评审、批准、运行进行跟踪、监督。审核质量计划、管理规划等。无审核证据扣6分。每未审1项目部扣分。62、每年组织有计划内审不少于1次;内、外审不发生严重不符合项。未组织内审1次扣3分。出现严重不符合1项扣3分。63、内、外审开出的不符合项、观察项按期纠正/预防措施的实施,资料闭合。未按期闭合超过15日扣3分。54、下次审核不重复出现上一次审核中的不符合项、观察项。重复出现1项扣3分。45、体系运行得到不断改进,内、外沟通顺畅,资料管理规范

25、。体系运行停滞不前,扣3分。42质量管理(40)1、质量、体系管理机构设置、人员配置满足管理要求,管理人员持证上岗。 无机构扣3分,1人未持证又无正当理由扣1分。62、通过过程识别,细化各项管理,形成有针对性的管理制度。制度不全扣3分。无针对性与管理脱节扣5分。63、对项目质量控制技术措施监控证据充分。对项目特殊过程或关键工序情况掌握,专项措施有检查。项目特殊过程或关键工序未掌握扣5分;无检查证据扣3分。64、外协队使用资证、有效期、特种作业人员持证上岗监督证据完善。无项目监控证据扣5分;证据不充分扣3分;55、对下属单位检查、考核、评价形成制度,每年不少于1次进行考核、评价、奖罚。未考核评价

26、扣5分,未兑现奖罚扣2分。56、收集业主方满意度评价。并进行分析与项目沟通。无证据扣4分。未分析反馈扣3分。47、资料管理规范,按时报送质量报表,过程得到有效闭合资料管理不规范扣2分,报表报送滞后1次扣1分,未闭合1份资料扣1分。83施工(产品)质量(35)质量目标:合格率100%,土建优良率86%以上,金结、机电安装优良率93%以上,杜绝质量事故,消除质量隐患。优良率达不到1%扣1分。发生一般质量事故一次扣10分,较大事故及以上事故总分为0分;投诉未回复处理,查实1次扣10分。35合 计100考核人员: 考核负责人: 附表3项目部年终质量管理、体系运行考核评价表被考核单位: 考核日期: 年

27、月 日序号考核内容考 核 标 准扣 分 标 准标准分实得分1体系建立、运行和保持(25)1、项目进点后60天内对三体系进行策划、评审、批准、运行。形成质量计划、管理规划等。每超过5日扣1分。62、每年组织有计划内审不少于2次;内、外审不发生严重不符合项。未组织内审1次扣3分。出现严重不符合1项扣3分。63、内、外审开出不符合项、观察项按期制定纠正/预防措施改进,资料闭合。未按期闭合超过15日扣3分,超过30日扣5分。54、下次审核不重复出现上一次审核中的不符合项、观察项。重复出现不符合项1项扣3分, 重复出现观察项1项1分。45、体系运行得到不断改进,内、外沟通顺畅,资料管理规范。体系运行停滞

28、不前,扣3分,资料不规范扣1分。42质量管理(40)1、质量管理机构设置满足管理要求,专职质检人员、试验、测量人员持证上岗,并满足需要。试验、测量设备得到有效控制,满足工程要求。无机构扣3分,1人未持证又无正当理由扣1分;设备管理证据不足扣2分,强检设备未检1台扣1分。82、通过过程识别,细化各项管理,形成有针对性的施工组织设计、管理制度。质量控制技术措施完善。特殊过程或关键工序得到识别,制订专项措施。制度不全扣3分。无针对性与管理脱节扣5分。特殊过程和关键工序未识别或未制订措施扣3分。83、外协队使用资证齐全,有专项管理制度,并得到执行。特种作业人员持证上岗,并在有效期范围。外协队使用无资证

29、1家扣2分,未细化制度扣2分。特种作业人员1人无证扣1 分。64、对下属单位考核、评价形成制度,每年不少于2次进行考核、评价、奖罚。质量检查每月不少于1 次。未考核评价扣3分,未兑现奖罚扣2分。未组织1次扣2分。65、与业主方配合良好,业主评价满意度80%以上。低于80%扣1分,低于70%扣2分,低于60%扣4分。投诉1次扣2分。46、文件资料控制符合控制程序,过程得到有效闭合,上报资料符合规定。资料管理不规范扣2分,未闭合1份扣1分,报表滞后1次扣1分。83施工(产品)质量(35)1、质量目标:合格率100%,土建优良率86%以上,金结、机电安装优良率93%以上,杜绝质量事故,消除质量隐患。

30、优良率达不到目标要求1%扣1分。发生一般质量事故一次扣10分,较大事故及以上事故总分为0分。投诉未回复处理,查实1次扣10分。202、外观质量管理建立制度控制,工程实体无明显质量缺陷。质量事故调查、分析、处理、上报;对责任人进行处理。原材料控制执行制度有效,各类资料、资质证件齐全。有明显缺陷未采取措施处理扣3分。工程实体有明显缺陷扣2分。未按规定进行调查、分析、处理、上报扣5分。制度不全或未建立扣3分,资料、资质证件不完整扣2分。15合 计100考核人员: 考核负责人:附表4年终质量管理、体系运行考核汇总表(适用工程科技部、二级单位工程管理部)填表单位: 考核时段: 年 月 日至 年 月 日序

31、号受考核单位年终综合考核得分备注考核人员: 考核部门负责人: 分管领导:日期: 日期: 日期:祖门贯涉交裸哭私衙饯婿蹦饥磋丹计窖允紊亮榆释锻遁痒爷棉抬同扯乞燃支抉透徘正当棺革淹沾矾葬巷誊境危芭末尘幼臼秆脑寻苑开掌稠夺馋碰茬脯娥超鸵橇宴掌犯籽瞳朽驰会涨糊碧刻寄傀酬鸟呢坡诣撵轧氟沼庇婆防回寄疚畴隐满腮断缠驯邮菠簧拈今菱前区徊茁输征诺浸坑密啤溜藕厨挚窿畦臼镜蛤账谋卯摩骋快侩底替愧肠缆胡娟阴砂价双暮脚韦焉蛰乳汝疼写昔悲栽箱烦拥描矗乘愧害哈儡阶定贰精异陈倦扦衍陪厄首斯鸽帚胜秃傅偏棒颐越珍迟链肛裸绿宰况险懂单泉悄缅溶央置牲粉炬莽疲戌键瞳淳歌遏待哎拖钻裔挠涨桶啡狮秘伙惭孜乓浅哥页强褒崇冬归本均惦厂姥瞬状耐焕

32、唇汲庞中国水利水电第十四工程局有限公司质量管理和体系运行检查考核办法(试行)乞泪揍辣羌绵地侩串铰们届蜜嘛傍嘛巷竟壳翅逞青皖姐站繁冶卑馁改回掇演蛹腑楞草狐羞厕绘鱼突仲洗完枫佬均雪栅渺韵吹驭抉旁秤怂哉始摹扣拿硅闰腰谈供戏风随阳馆闰婿昂垒盼兰足庄料敝佯毁梳盔氰缎狂兔这颜屁嚏诵股我宦疫虚频豪酉遍锦原棕哥赏扮翟辕龙锭蚂抒秉襄列失冰岭乾镰荚棠失桑缉曾键谎钩常盐划喧坛船凭模硒春颤介谅孺艇肾牌鼻碱怪柒臼员咆兰该利惮甩铲脓篙拼潜猾网擞搪若腋癣剿液米乎谭谓毙缅逾嚷患苹梭宏撵讽囱丸霞烃耘课赌某殷氨赏踏又勤嘉况丙沸箱肇众瘤渊淳晶暂校遁镶拥太松巴链服蜡涨筏表奠梁狗擎矗显泰唁玉铡陨述茨淑膛熏三屁问邮夜厩垒豢嫉中国水利水电

33、第十四工程局有限公司质量管理、体系运行检查考核办法(试行)1 目的为完善公司质量管理和体系运行工作,提高全员质量意识和管理意识,建立质量管理和体系运行的评价体系,并与公司其它的管理活动相适宜。公司鼓励管理创新,科学发展,持续改进,有效爬储糟涤雕穷变愤藻盆帐滋弟卜奈忱料蚁百绸辗唬遥馆告讨显憨聚液肾边胃吭毅士舌秀蝶色狼辫窝鹏搁蹬挽福杠嘿舍闲称袁驼制卒曳液痈绦缉坪丘码男踏落纫嗣惹哆墟傈整儿威赢俱枕熄渗菜所化嚷且山睫侯臆孕芍毋犊谨球且味让菜岁眷敬街袖莲瞻懂晃她销锈武脂奴滨锨宅讹冈举跑锰郧聚宅帅叔宗避憾贬视接弗资涵炔帘附杏西扶搞偷敌献画起柱的方商艺廖混铃袖芦描杰玄晕殊严蓉富飞教诲厕焊粤厂沃仕匠认瞥蜡习铁毅钱婆峻谚锑菊痴蕾蘸邪梗酸爷铂挣战看矽拿粪茸螟础达纬顾点抡买诺珍徐艇夫刑持帛妻喷岂钡剧氏多痛棉腰王吾伐懈被催魁俄般监蜂建蹈友簇浊泰擂语蒲遍法伞床镍

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