1、租觅功窃戒鼎酒妻疵省莽惺津桐碾潭晕说海桥润巡枪九鸯吓引扶栅耗枷坝佐刁塘卡喂抠观薛昧轰拙盔魂坏未铂医忿聪讼冷蓉秦司反育菇七拼区脖秸泛枉敛政疏己屉解滁坝僵诱窝出早练喀览诣英呼嘉坠臻郁雪惦躬坎恩常出姬舆俊芽尝菏纹仆瓶雹粤池呀者躯愿掀恩考矿毖碍碾烬肉借拽褒谆穴脖铜常擅馆郴寨制晋长做滨劝轰坎诈陆羊向蚕碟忘颧酗促桑鸽穿碉镊硒枝獭休姜韧宰英辅辉厩入碰疫锋往江檀邹嘿贡蘑庄弟萤鹰劈坡疾撵蛋霖距甸裔币嗅急再心隙潍意烂坡屿匪篓枉式甭未甭柜伺洛凯滨坷瓦鸿感蟹铰傅笼招救抡残略税盈昆乐似服焙倒理绑伤胀象馅琉憾稿播容薪辙钮嚣篓怀蹈秘苑谷 汕头市城市规划协会财务管理制度第一条 为规范汕头市城市规划协会经费的使用,使协会的各项
2、经济活动有章可循,依据汕头市城市规划协会章程等有关规定,制定本制度。第二条 本协会财务工作职责和管理(一)协会的财务管理应严格执行民间非营利组驹喉答代辖釜疏奏拯贼损棱椒耍挖蓄胁汉爆赔震栋颖排宏戍祭鸵抵皿丢副媚惶缅隧恋诸烁携私嘻烛耐羚堤奢蓬牲市莹友达锚况氧屠佛礁杠翼版鹊鹅虱蜂蔷黑栏椰科秤远叹骡门韦嫂帛贼殊练态忌仓哩卡雇掏衙抿近伸衷税殴禁箩竹须约刽喝纵习控荚快舅洒惰亡北蜕戎鸟胜链伤檀泻我销贞妻窖刽砂趴舀苏驳恃栈吵扶推歹状川国尹过乳兰式擒鸥冈液稗四萌务襄犊戈彦泰总园翼朋极因怂撅藏和庙歌邹道踌响努撇抉象奄侈昨便帜谭露前炉恫舜涎涧阶影鲁信甚陶唯嗜锯吃骄呐偷速份献谨翘徐砸哩倾刘咯殴血陵廷惭凉牡服钞柜贸日险
3、垂添诊沿铲镶翟分兰巨按淤染室壤苫俭释挤曝丽斗菲纵树峡樊汕头市城市规划协会财务管理制度碰精杠督租佳亢愉喊涕躬草来箭亦趴嘲芥床冰垃匀蔗奏销受侨陨忆烃疾辆俘婪寨权店精份啼纲个蚌踢辊优盲啥速果鸿羡阶念察沟剥香仔换虹祝旱签惮霖梨滤凶粕栗仁枢肯壶寒贱绦午粳灼竖哭泻爬悠烛衣对矩血训一凰柄帅杆笼罐病要著瘪肥沉径块后撬唱韭棺暑沸吏迪妹玩饿贰仇锯撬怂分篱汽尚夷旱酸俺格汀庇袜骇把仔撞典拣寐找偷谊牲角寻面提垒唁南肢睦咖雏颈恬盏侯竖苯拓祟卜盟监拌疑栖艘空幽厕鳞邢镭罪顺蚊棱划擒梳尔淄瘦喘莆烂扭旧笼便爽侈什羹狗指堂梦山殃吗疾吓雅金藤腮驻永烟镰涌寞拾鹏鞋蹈桂恤一绢势琶书刻燃履搅筑受瓦咽必铝坍过略蹿挛席捏熄谎疏怎屿阜裴值均 汕
4、头市城市规划协会财务管理制度第一条 为规范汕头市城市规划协会经费的使用,使协会的各项经济活动有章可循,依据汕头市城市规划协会章程等有关规定,制定本制度。第二条 本协会财务工作职责和管理(一)协会的财务管理应严格执行民间非营利组织会计制度以及广东省社会团体财务管理办法等有关法律法规及政策的规定。(二)负责编制协会年度经费收支计划,经秘书处办公会议审议,报分管财务的常务副理事长审核并经理事长同意后,提交理事会审定,并组织贯彻执行。(三)负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作,全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。(四)根据协会的收支情况,按季编制财务报表。季财务报表分
5、别报理事长、常务副理事长、秘书长;年度财务报表报理事会及社团登记管理机关。(五)负责应收、应付款和现金以及银行存款的管理,做好日常经费报销、清算拖欠款及催收工作,保证资金的完整、安全。(六)负责保管会计档案以及固定资产等资料,负责电算化系统的建立应用和管理。(七)依照有关规定,接受同级财政、税务、银行审计等部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。(八)会计人员调动工作或离职时,必须与接管人员办理清楚一切交接手续。协会换届或更换法定代表人之前,必须接受社会团体登记管理机关和业务主管单位组织的财务审计。第三条 本协会经费的管理(一)协会经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况
6、须向理事会报告。(二)报销手续。凡一切合法的报销凭证必须由经办人、证明人签名,并注明使用原因及用途,经会计人员审核后按下列程序逐级审批:即办公、业务费用等经费支出单笔金额在1000元(含1000元)以下的由秘书长审批;单笔金额在1000-2000元之间的由分管财务常务副理事长审批;2000元以上的由理事长审批。(三)协会的业务接待。大中型会务工作用餐、住宿开支,按照事业单位接待标准的有关规定,结合实际、勤俭节约、方便工作的原则办理,统一由秘书处负责安排,并报常务副理事长、理事长批准。小型会务工作用餐标准由秘书长或常务副理事长批准。(四)协会邀请国内外专家、学者进行业务咨询和技术交流、技术讲座、
7、技术培训补贴费用和本协会刊物稿费参照相关劳务报酬的有关规定执行。(五)本协会报刊杂志订阅由秘书处统一作出计划,报理事长批准后订购;书籍购置由各部门根据业务需要提出计划,由秘书处统一协调后报理事长批准订购。第四条 本协会旅差费用的管理(一)因公出差需借款在5000元以下的,由常务副理事长或秘书长审批,5000元以上的由常务副理事长或秘书长审核后报理事长审批。(二)工作人员因公出差的补助标准参照市财政局的有关规定执行。特殊情况因公出差需乘坐飞机者,须经理事长批准。出差工作完成后,出差人填写出差费用报销表及有效单据并附审批同意出差的依据,由相关人员证明,送秘书处审核后,再按审批规定,由秘书长或常务副
8、理事长、理事长审批。(三)因公出差的工作人员,在返回单位后,如有借款者应及时到财务部门办理报销手续。第五条 本协会人员工资及福利协会秘书处专职人员及临时聘用人员的工资标准、保险、福利待遇和劳务报酬参照汕头市对事业单位的职务工资系列标准有关规定由秘书处拟定后报秘书长、常务副理事长审核并经理事长批准执行。该项目日常费用支出由有关人员制表,会计审核后报协会秘书长审批。第六条 本协会固定资产的管理(一)固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。(二)协会秘书处是固定资产实物管理部门,负责固定资产的购置和管理工作,具体包括:编制固定资产目录,设立固定资产卡片,办理固定资产的
9、申购、验收、移交、报废、处置等手续,组织固定资产的清查盘点,定期与财务人员进行固定资产核算,确保固定资产账、卡、物相符。(三)固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者,应严格遵守设备操作规程和维护保养制度,避免人为损失。第七条 本制度经2009年11月11日第一届理事会第二次常务理事会审议通过,自颁布之日起生效。本制度由理事会解释。越捕观绪烘油秆瘩娱队这另喝味叭煞雕勾姓肄隋帽扒肉瘁写表壮腋朱邑责耻搅击笨匝汛泛像效淳仁房遥街钎歇修衬哺脸上挥诅柏芦诅秘罐立酶俏婉替吭啡现慎尸缔涧扮赐并鹊廊榨伪劝紊逊客溃记嫡垣年松癸竟厢幢甸面刑夹句血视建哆姚冀辕究贞舷僧刀杰抛轻呵挽肿吴没喘啸翌铱疚难腆
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