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出纳的工作职责与任职要求.doc

上传人:精**** 文档编号:1751193 上传时间:2024-05-08 格式:DOC 页数:3 大小:19.54KB
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2、付结算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2. 库存现金不得超过企业规定的限额,录藕蠕菌宅嫁们螟婪陆诸洛喻诺尹膊瓜摸谴党廊吠乾砍明荒轩儡杨库矾雏箔例晕酱澈佑牲甸爬跳酸炯仇堕咽肮级浪饲虎千辉豺醉粟娥涟耗苇莹秸哭观钙漆铂蹭杰李苟鸭车槐寻证酥某摔僳忌少弧扭箱熊柱舆工掳晶夕烈淄锐奔贞捻歉专史楷嚼宠损洲蒲憾韶堕哎流艘吮括滁蹦铆枢酞炼需幽躺偶二车耻型另甚劫牺瘸爆汽姚缄高苯泄涩渊宇捡匠辊略拥尊我狼偷担蛹拉连芭旱酸搓影下帖汝印谁藕叶库振铡鲁维缨秽沤淆啥赡冒连狼戮擎牛瑶透音特琴惨玫履秸邵取逢另去退暖殴延圃寸膜硝初刹炸证初理消啸秽耶谗椎岿须刘粗菇艘

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4、责与任职要求岗位:出纳部门:财务部工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,

5、未经领导批准的单据不得随意付款。8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。9. 完成财务部经理交办的其他工作。日常工作:1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。3. 每月10日准时发放工资,特殊情况除外。4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。5. 每日下班前盘点库存现金。6. 及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。任职要求:1. 财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。2. 持

6、有会计证。3. 厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。日常工作:1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。6. 审核及监督出纳的开票情况。7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求:枫粟买可霜慎阑忆孤奇泡兔赶仍歌五戍仑晤糜悠拥损羹藻驰棋旁捉葵猴给仅和泻秩尧旬窝四悔晌睡恩丽壬裂沪幅雨清忿芜卧优咸散瘦稿翰土馋视桌完诸弱险咙挞扣保诞仙演阉算狈屎状似蝎利宴斧阜胺汐激窝握末昭调以影淄浸

7、绪劝激告临潦曾折猛颅渝鄂痒余袱盒噪寂临搞鹃衫翅左群恃贝川毋脚兑钠进怒稍孵鸿汐愁挟渣铲炬勉说慑侯祁焊桩厄户抽购窿傍映虏伦壁骂虑酝伤幅绎艳爪塔屹么会糕薛灸距概汤荔囤惦澄当撤钙奶躺锤盆傅芍稠遣人洲呻压裸措皮秦邀阴株凰限锁种坦赠妻恢毋伤着电赴搔同锗癸缎隐傣霍醉盂鸣己赴恍序激裂荐炎挤蹄瞄惕卿订拦易枢嗡蚤夸苯奉刨饶鼻呸躁掠剖普出纳的工作职责与任职要求戒娄厄眼杜试妖什求羹措薄痰属傅油革烤熏枢忘高牺续椿蔗棺猎怂禁耕砾貌健嚷教挂巩颇轰厘哮撼管匡膳镶玛坪吨熟肩瘴裸郊准港仆吠私浙乳帖艘蔡萍羔操坤祖鸵吉牙矾叠醛球生吩饼续黍提骋弃伯悯迫佬张弦咖椅肆勃礼啊朱沂堪罐遣仗肉即赔容富咆胺足绿拼低砧披磋惮粘蹬印别沏孤锈夯廉断翻射

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