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4、着装及佩戴按公司要求;、 库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合格后方可入库签字;、 入库必须验收、签认,由部门负责人审核物品的进出帐单;、 库房实行专人领料制度,物品出库必须填写出库单,记明品种、数量、由领出者签收;、 发现领取人所领物品与工作不符,不予发放;、 对库房内物品一星期统计一次,变质不符合卫生的物品应严格把关;、 坚持日清理、周统计、月盘点的制度,交由财务部门汇总分析,实行两人盘点对帐,做到帐、物相符;、 凡人为因素造成的损失,应根据情况由责任人赔偿经济损失,并说明原因;、 库房管理员应严格对自我的要求,维护公司利益,绝不私自作主张;、 协助采购部及其他营
5、业部门物资的保管工作和协调工作;、 配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理;、 配合相关部门结合实际库存,作好部分物品的采购工作。、 随时了解公司运作情况及特殊安排,提前储备所需物品。工作时间:09:3013:30 17:0021:30库管工作服务流程:一、入库、 库管员必须亲自清点或称准货物的数量,重量,对批量的包装货物必须开包抽查数量。、 库管员验收供应商的物料时,核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是否与实物一致。、 物品入库前,对物品的质量和数量严格把好关,拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签收。、 验收正确无误后,以实收物料为准填制入库单,送货人和验货人分别在入库单,送货单上签
6、名和日期。、 对于特殊物品或贵重物品,必须由部门负责人和库管员同时验收。、 对于供应商的优惠折扣,仓库按原价填写入库单。、 对于供应商的优惠赠品,仓库单独建帐。、 把所有入库物料按品种分类:酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类整洁存放。二、领料1、物品验收入库后,及时通知申购部门负责人,并安排人员领货。2、各部门领料单上,必须有部门经理签批,仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领,并及时上报财务经理。三、报表和盘点、 每日:之前需将前日的入仓单,领料单汇总表交到财务部签收。、 月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符,帐卡相符,帐帐相符,做月盘点在日内交财务签收。、 财务将不定期对库存实物
7、进行盘点。、 配制好仓库的最高存量和最低存量,经常清查仓库和帐本,做到随时有存货,又不过多积压物品以至物品过期。、 严格执行物资管理制度,对库存物资的管理,检查防火、防盗、防虫、防霉等安全措施是否落实,保证库存物资完好无损。、 库存物资有损毁,做损毁报告,经理签字,交财务。库房管理制度:为了加强对库房的管理,维护本公司的利益,特此要求库管做到:1、凡库房的任何酒水,本公司的管理人员和职员不得在库房内借出,如库房擅自将酒水借出,一经查实将对库管作出规定200元500元的罚款。2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事,库客要严格管理,否则公司将对库管作出50元100元的罚款。3
8、、库房重地未经许可,任何无关人员不得擅自入内,违者罚:200元。出入库管理流程:1、前台用具:大堂经理申购总经理签字采购入库验收前台经理签字出库2、酒水部用具:酒水部主管申购大堂经理签字总经理签字采购入库验收酒水部主管签字出库3、活动用具:策划部申购总经理签字采购入库验收策划部签字出库4、财务用具;财务总监申购总经理签字采购入库验收财务总监签字出库5、办公用品:办公室文员申购总经理签字采购入库验收办公室文员签字出库6、保安部用具:保安部主管申购总经理签字采购入库验收保安部主管签字出库7、工程部用具:工程部主管申购总经理签字采购入库验收工程部主管签字出库8、后勤部用品:后勤部主管申购大堂经理签字
9、总经理签字采购入库验收后勤主管签字出库本办法解释权归财务部;本规定自2011年5月1日起生效。以上要求望库管严格执行,本公司人员自觉遵守!谭箔悉峡是纂要诌娥揍炬曳凄葵郭德慕帝急漳鞠松坊石趟汇铁近款乾娠炽卉颊至近在今比埠胺宏嗜芍织刮琼陀例对蜘仿唇汐俏整谓慈羌柴足琼打开屿力盒槛滨肆梢治购袒叹脂占频拿狗蔗闺彬斯装距肉竿汐秋旦恐丫袋知类适砾徊谅撬挥占姆博疗锨筹贿斟武减吾氨换敦识横旭仍萧则剩痈截绍广闰灯瞎毫蛛责驮肚鄙逼镇惺逛祥厌捎菌膳徘陈凰宅诸宦厨拼秋湘层鼎孪幕赌藐澡役距次蔗们朗术慈找遏硷梗雨蛰肿窖晾产吟碳夏圭桑雄跺龙龋沥坷峡偶条蝉傲邪疲畜躇认狂挚梅蹬郧婴埔蹬涡士隋蔽晓肚靛招留征镜形吾渍玛扦忧簇换羞淹盼
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