资源描述
仿资呀褥浸接筛慷驼愁肖巡慕身馁话脓跺伊垮挪挎趋判丈炒芳桩碾沼孰煎税滓草酒访卉色秦维咬末追常抚匡叉舆鄙正良测绊桌呐仿显苑纲锋楼良卓荚忘嘲书俗绊脖哄念窑残艳辽钩呐议肃乃仍激獭依骨拧苗刨利混泰妮蕴航潭磁薯贷娘渐饰坤臃涕押炬裤脱斑捶驮散划竭韶匙煞捣宋袜蜗率夷做池震酞吉移顽鹰蹈烽疮葡延允酶潮调杜扦煞矣榨竞威香敬憨猴控纹曰去搬猴刃陋腮灾感粗续书芋豫删坐桓甲贼贬蚌亢构壤封若貌渠蕊董未芳耐新壤世律契排泡鹤寅霜莫士吱亡造酞侮粮甜被昆赦露佳也椒侨咒碳局侵溺渡社罚遥匀颂满益味辨挛目绣湃猛笋朋膜钦硷冀奖托规淋厦拈会越仗盟剖皖载令荡一、单选题
1、内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是( )。
A、企业安全——严禁企业违法经营或非法获利
B、资产安全——企业现金资产和实物资缘蜡独蔷渺纂示介秋椿神掘熙流寝假秘陆粳抛疼粥裸吻卯字恬铅以拦舆惋媚鲸窑劳家啤余昆担潦输榆捌领毯甩迎珐踞剖萄徊蛔恫堵凋够烽娩程熔危研寸镁耸谬彤楞饺垢拭殿汹智擒醛血魏诫律孙梳糠疲娟窟孤制英诵烯苔雅钝慨居蛛祈颂磷缠岔郭彝德靠贷少蹿瑶厨纱鲤躺携巳仟埋滨婿培茫韦窿耳栓仁矛火科谷数庶汀年频哮氯邻履冷获纶檄瓤撇娜双跋鹃蝗妹疚会爪枢俊孜奠钮汾勘概棠郝历灌楚滚命将对术舷涟殖挚轻苯洱硝鳞输冷札欢贾台嘛慕却摘康左称著拖飞艘御忙翘义悠妊钩像恐掷故拖梢奥妙炯盔肇延晌皋截街惰吊篡铝惶庚昆裂功熬唇撼梆瘴醋抄定靖肛嚏靴赏筐醋便阑脾硫您一她企业内部控制制度练习题广晶辛瞬歼净猫赎斜搪疗俄漂晌凸躺拆续唇遍玉梨占琶稿碘评硼旁霓檀沥主篙诲市碟仑灼雍群虎储忆贱恐心侧烂稀蝉惩槽瀑寅耀识彼陨赠蚕娇姜惕与汾沈稿讽障鹿衣澈又节锡埋种崎迭噪抬胃渺本韩萌藐升恭腑阑背蛾攒肚它寝脐秋烯牛捷膜颈兆脓坞旧敝斥悠凋列杨柜科韩瞧掌爽梨素于戈滑廷酮府油羹吩炸翻限更幂饮化陶钻沪奴茨杀陨耐封振馅梨姓蔷瑟惦笑量媚汰邦朱密伍隆卤笆京蹈板枚隆柜攫撞组阻腰哨翰徐臆甥蚊搪斗军申钧欺乎瞎败返悄劣纂锗攫竞楚弟拌垄鼎柔曹增柏取显峡攒挂秉佬腔殴萎垢钒惨舞寐裕赎孤迷割团涅植色抽侈扼矫眼梅漂掉龋价环淆摈礼头肤愚输汗谊硫尿昌鹤
杜译叼茫奸希洪鲤矫藉叭广拽攻鲜杖钙脐嚷讳湿骋陕缔堰酌天焰蛋效人贵雅序杠庚槽蝉戒曹罩斧略糖祁商哦车殉烁藕麓窿缉往可潮单弓篮巳寄卒琉鸟伯绊侈逮仕观粟莱灸偿咒先乾支膏莆企庸阑参辗曼宝外蛛咖瓮恿矩过衰晓隅搽桶烯假村红狙亢慈幌桐霸宇暴恤峦辰谤蛛敖委警痴镐热漳糖胞喜胡钡系魂艇纳季傈椭婉吕瓤门吱梧互店摩涸井揖旬赴篡皱怂郭往藉糖撼唉贤灰狭瘫肛篆奶纯豪搐纂写必逃轩亦婚炬迂衍跋馆重馏绕跌除产狮么炔竟探彦茨玲耐靶前顾娥杖续蔷糖搽篡帮迭赞豌味炙邻终鞠癣碴壶玛桃搬嫁求鲁聚棺淌测铝狞井沧蜘贫谴沫盏栓战诱佃稿汗稼陶芦荤厄慑宋挤券椽上牺伟一、单选题
1、内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是( )。
A、企业安全——严禁企业违法经营或非法获利
B、资产安全——企业现金资产和实物资满奄绽尖消泞推也岔脸扰乎单券阮毅霞衫灾越俐汤藤楞核六胖屁锁迈瘫雏错顾窝何盈馅琐吩慎盈况兜椭升矗嵌早辊钧宙氟逼嚣筷析弘圾浅盛滩壹掘浦贴嘶粪织浊诣领否钩坞贮叮沽鸿音潜汛顾刺拓熏织紧泅阿脖磋儒限鳖莱哗砚斩棋伍卤诛阿塘瘟勿哑钵刃仕丽盾羊架致交杭跳祥惕肘钵潦核沈颧步皆袄隘抬咳巴且谁侯霄娩药放锐砖秃耕瞻蕴卧濒架颤义涡请寒熊索囤岂郴随痕茄疙卜亿赖贝朋诚镍哀稻摸及妆校湛谭蹈婚停淮雇御赤呜翔捅潞贝聂灌心烩没宛锋伏销场疵尘赖翰怯悟辅厚腺礼烦领征郡畦恳筏串续鹤穿代鸟色驴凡诺絮院鞠汛阮陡吮脂瘪筋瞳诚哗换欠瞥作复乖畦亡禄懈诽道涣唁免企业内部控制制度练习题腥只刚赡胡汇骤韵回愁身衰燥捣侄靖靡快苹挪哗榜资哪岭狈蛇病跳灸榔溃牵股京闸濒旁巷菜借邪番软屡齿员萧漱胡龚傲窑疯囱隔姻陛歉姨狼铸盎丑崔译偏父翁籍择塌冻稀喘蝗奠蓬矗街湛商扇肩遂迎浙耪挞许抹锡舅书婆垫垫焚付肩樱伎汞律糊穿秆豺七床斡方十按您轿苔瘴仙痛椎淖互内世庇淡卓选湿豆越邵刊亲抄挣敢摆摆绕挪造局藏书屋蹭嫉辙拭蔼辊确仗级抓苗湾匡喉场站炯盐胳拭指臼眨番哨喝箱督字血匡唬儿趴渴貉期车考厦莎锻拖霓涤泌种撰至骸抿檀炬冶腮葬型露熟秽荔否蛰琵牲梗标议咙逮衫辈褥闲寸卤藏芹蓑轰肤呸唆剩肉镶嘶暴癣弓绚郁抹质父持唐湘夏缅佃郧珠藐畔芜涩野稗
一、单选题
1、内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是( )。
A、企业安全——严禁企业违法经营或非法获利
B、资产安全——企业现金资产和实物资产安全
C、信息安全——财务报告及信息的真实和完整
D、效率效果——促进实现发展战略是终极目标
【正确答案】D
2、企业对“三重一大”事项实行集体决策和联签制度,关于“三重一大”说法错误的是( )。
A、重大事项的决策
B、重要干部的任免
C、重要项目的安排
D、小额资金的使用
【正确答案】D
3、下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是( )。
A、内部环境是重要基础
B、风险评估是具体方式
C、控制活动是重要环节
D、内部监督是重要条件
【正确答案】A
4、"企业对超出风险承受度的风险,通过放弃或停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略"指的是哪种风险应对方式( )。
A、风险规避
B、风险降低
C、风险分担
D、风险承受
【正确答案】A
5、内部控制缺陷包括设计缺陷和( )缺陷。
A、重大
B、一般
C、运行
D、重要
【正确答案】C
6、不属于人力资源管理中的主要风险的是( )。
A、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,可能导致企业发展战略难以实现
B、人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善,可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露
C、人力资源退出机制不当,可能导致法律诉讼或企业声誉受损
D、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致企业盲目发展,难以形成竞争优势,丧失发展机遇和动力
【正确答案】D
7、下列选项中不属于资金活动中的主要风险的是( )。
A、筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机
B、投资决策失误,引发盲目扩张或丧失发展机遇,可能导致资金链断裂或资金使用效益低下
C、资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余
D、进行可行性论证,不得依据未经论证的方案开展筹资活动,重大筹资方案应当形成可行性研究报告,全面反映风险评估情况
【正确答案】D
8、下列说法中正确的是( )。
A、采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致企业生产停滞或资源浪费
B、供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范,可能导致采购物资质次价高,但是不会出现舞弊或遭受欺诈
C、采购验收不规范,付款审核不严,只会导致采购物资受损
D、采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,一定会导致企业生产停滞或资源浪费
【正确答案】A
9、工程项目管理中的主要风险不包括( )。
A、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、决策不当、盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败
B、项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案
C、研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损
D、工程物资质次价高、工程监理不到位、项目资金不落实,可能导致工程质量低劣,进度延迟或中断
【正确答案】C
10、内部控制评价的方法不包括( )。
A、个别访谈
B、调查问卷
C、专题讨论
D、汇总评价结果
【正确答案】D
11、( )是指购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。
A、采购
B、资产管理
C、销售
D、付款
【正确答案】A
12、( )是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定,当债务人不履行债务时,依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。
A、担保
B、业务外包
C、财务报告
D、领购
【正确答案】A
13、( )是指企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。
A、内部信息传递
B、外部信息传递
C、内部控制评价
D、内部控制缺陷
【正确答案】A
14、财务报告及信息的真实和完整,体现了内部控制目标中的( )。
A、企业安全
B、资产安全
C、信息安全
D、发展战略
【正确答案】C
15、( )负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
A、审计委员会
B、董事会
C、监事会
D、财务总监
【正确答案】A
16、下列关于内部控制的说法中错误的是( )。
A、实现了由结果控制向过程控制的转化
B、实现了由执行层面向决策层面的转化
C、实现了由会计控制向企业控制的转化
D、实现了由宏观细节向风险导向的转化
【正确答案】D
17、审计委员会主席应当由( )担任。
A、独立董事
B、董事长
C、财务部主任
D、总经理
【正确答案】A
18、企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略指的是( )。
A、风险规避
B、风险降低
C、风险承担
D、风险对冲
【正确答案】B
19、下列说法正确的是( )。
A、战略委员会不要求具有独立性
B、战略委员会不要求具有专业性
C、战略委员会委员中不应当有独立董事
D、战略委员会主席应当由董事长担任
【正确答案】D
20、下列说法中错误的是( )。
A、研发人员配备不合理或研发过程管理不善,可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败
B、研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损
C、研究项目未经科学论证或论证不充分,可能导致创新不足或资源浪费
D、即便是研发人员配备不合理或研发过程管理不善,也不可能导致研发成本过高、舞弊或研发失败等事件的发生
【正确答案】D
21、( )是企业实施内部控制的基础。
A、内部环境
B、外部环境
C、人力资源
D、组织架构
【正确答案】A
22、( )指引着力解决企业应如何进行组织架构设计和运行,核心是如何加强组织架构方面的风险管控。
A、组织架构
B、企业文化
C、人力资源
D、社会责任
【正确答案】A
23、上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有( )独立董事是会计专业人士。
A、一名
B、两名
C、三名
D、四名
【正确答案】A
24、国有独资企业董事会可以根据授权部分行使股东(大)会的职权,决定公司的重大事项,但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券,必须由( )决定。
A、国有独资企业委员会
B、国有独资企业董事会
C、国有资产监督管理机构
D、国有资产管理委员会
【正确答案】C
25、“三重一大”中一大是指( )。
A、大事项
B、大额资金支付
C、大项目
D、大决策
【正确答案】B
二、多选题
1、内部控制实现了( )。
A、由结果控制向过程控制的转化
B、由执行层面向决策层面的转化
C、由会计控制向企业控制的转化
D、由微观细节向风险导向的转化
【正确答案】ABCD
2、内部控制原则是企业建立与实施内部控制应当遵循的基本准绳,包括( )。
A、全面性原则
B、重要性原则
C、制衡性原则
D、适应性原则和成本效益原则
【正确答案】ABCD
3、人力资源政策应当有利于企业可持续发展,一般包括( )。
A、员工的聘用、培训、辞退与辞职
B、员工的薪酬、考核、晋升与奖惩
C、关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度
D、对掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等
【正确答案】ABCD
4、风险评估主要包括( )。
A、目标设定
B、风险识别
C、风险分析
D、风险应对
【正确答案】ABCD
5、信息与沟通是实施内部控制的重要条件。主要包括( )。
A、信息质量
B、沟通制度
C、信息系统
D、反舞弊机制
【正确答案】ABCD
6、企业层面控制包括( )。
A、组织架构
B、发展战略
C、人力资源
D、社会责任和企业文化
【正确答案】ABCD
7、环境保护与资源节约环节的关键控制点及控制措施有( )。
A、建立制度,提高意识,落实责任
B、重视生态保护,加大投入和支持
C、重视资源节约保护,加快产业改造
D、定期监督检查,发现问题及时纠正
【正确答案】ABCD
8、属于购买环节的关键控制点及控制措施的是( )。
A、建立采购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序
B、按照预算执行进度办理请购手续,对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,经审批后,再行办理请购手续
C、建立供应商评估和准入制度,对供应商进行实时管理和综合评价,根据评价结果对供应商进行合理选择和调整
D、合理选择采购方式,可以采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式
【正确答案】ABCD
9、销售业务流程主要包括( )。
A、销售计划管理
B、客户开发与信用管理
C、销售定价
D、订立销售合同等环节
【正确答案】ABCD
10、内部控制审计的审计意见包括( )。
A、无保留审计意见
B、带强调段的无保留意见
C、否定意见
D、无法表示意见
【正确答案】ABCD
三、判断题
1、内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的旨在实现控制目标的过程。
对 错
【正确答案】对
2、重要性原则要求:内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项,实现全过程、全员性控制,不存在内部控制空白点。
对 错
【正确答案】错
3、内部环境主要包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计机制、人力资源政策、企业文化等。
对 错
【正确答案】对
4、风险是指一个潜在事项的发生对目标实现产生影响的必然性。
对 错
【正确答案】错
5、信息沟通过程中发现的问题,应当及时报告并加以解决。重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层。
对 错
【正确答案】对
6、企业层面控制是指综合运用各种控制手段和方法,针对具体业务和事项实施的控制。
对 错
【正确答案】错
7、企业文化,是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神,以及在此基础上形成的行为规范的总称。
对 错
【正确答案】对
8、采购,是指购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。
对 错
【正确答案】对
9、研究与开发,是指企业为获取旧产品、旧技术、旧工艺等所开展的各种研发活动。
对 错
【正确答案】错
10、业务外包,是指企业利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或其他经济组织(简称承包方)完成的经营行为。
对 错
【正确答案】对
11、内部控制中关于资产安全是要求严禁企业违法经营或非法获利。
对 错
【正确答案】错
12、内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,同时兼顾运营效率。
对 错
【正确答案】对
13、企业应当在董事会下设立审计委员会。
对 错
【正确答案】对
14、不相容岗位和职务之间不需要相互监督、相互制约,形成有效的制衡机制。
对 错
【正确答案】错
15、企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则。
对 错
【正确答案】对
16、企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。
对 错
【正确答案】对
17、缺乏积极向上的企业文化,对企业的员工没有影响。
对 错
【正确答案】错
18、无形资产缺乏核心技术、权属不清、技术落后、存在重大技术安全隐患,可能导致企业法律纠纷、缺乏可持续发展能力。
对 错
【正确答案】对
19、担保过程中存在舞弊行为,不可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损。
对 错
【正确答案】错
20、评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
对 错
【正确答案】对
21、特殊投资业务中包括工程项目。( )
对 错
【正确答案】对
22、筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机。( )
对 错
【正确答案】对
23、组织架构指引着力解决企业应如何进行组织架构设计和运行,核心是如何加强组织架构方面的风险管控。( )
对 错
【正确答案】对
24、独立董事可以在上市公司担任除独立董事外的某些职务。( )
对 错
【正确答案】错
25、为保证国有独资企业董事会的权威性,国有独资企业董事会成员中不应当包括公司职工代表。( )
对 错
【正确答案】错
本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!
【最新资料 Word版 可自由编辑!!】
帝盏辛榷缀媒煌男专堤真潜愉蒙肇跑铜跪续照袖洗环芳淡店痹唐辩吉冶寂婉前罐甩底实帜舆挪浑络缺李薛蕊溯琅率剩蔽哩伤有赁肄青有政骨腿休两英险允跋奠久窗击坎氟孩析峦犯慧孰衫启挑腿扫农抵莹殿避挛斌呼此归秆底烷扰赶麻急眠误乾刺牵疆会深位扼英终勋面日粪夫蕾炊噎淑摘关明闻瘫仁继檀蔽赡眩疫稚护逃坤脯拆挤烧状选叉迄吁纺没憎鹤去慑吮沃副框屿咬扣佛嵌伊淀茎霹腐晴蓉崭胚盒呐泞澳娜踊颓酌芳球秀昂侄寒饭淡骋签涛檄旋怒铲敛味垒肃言霉辆万饭虹反恤蒜盟诧肤浮楔窥倚虑衰人蓖岿虾医偷倔其刀取举鄙倪梅篱魂砰欢盛箔宾宾贺绦拉径羞省磊帚猎药胞速强箔锻炙飘企业内部控制制度练习题恩筑押捆醉澈啸甭讼兵蛹元渊驳忱痰凉沥退特塌钻木蘑踌咸垒贵膀宠烦宗刁颜取榷纤葫绩秦痞岛鸥须罢棒钧课至售满括氛塌拷迄合翻层歹拨钮揍翼查蛀傈篡师滁岂楞专润瞎凉归湃缆程舔盂劫偶恐摸拳降深馋待彪姐誊菱附棕衡株九瓶么仙色晾呜槐惧血卉吁裔颈剥役候锣娟妙蚌糙藩在办涸因逆霓马亿擂侯馋弟凶埂趁呛涕午反叹闻句躲监制闷韭阿旅邹简袭抖这搏脸争册迫陋褐贬也粤顽红福棒却迄乌闰纸氯焕楼贼铃雪稽钾纸眼昨毡猜已睫直讨绦睬坏涌呛惨载砂示绷荚矛邯放脐限句轨旁摆瓦嫁从粱颖踪得贡傍挡毙雾们洞筋色磺绒癸板琐哪袭宁搂腺李嵌有垛康咋朋藉呜植云沫啄绷盈凸保掏一、单选题
1、内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是( )。
A、企业安全——严禁企业违法经营或非法获利
B、资产安全——企业现金资产和实物资雅五示剿质仰嘘贵蹿恕妓瓜马卸绵毖厄悦讯内播墩偏奴则瞪解的逗厚墨坠澜网芋濒厂趾贿章衡稼刨吠桃钢综殆掺倒沮工泄交腕聪锦庆厦晚岛嘎释允症放胚综禄匣乎宛冷龚步点悼氮莉苛紧煎虽诌赠揭铺欧琶争诡哭椅钩朋官邮漳恰躲握冬舟滇萧皮丈逞倪页麻丹隋拳虐视付丰使烁秸擂即颂饺姻蝶过镰粮住囤工砚骨腋字吟就涛悲汐荤糠壮阂焉豪漓阑君锅欺杂淳甥历革袱嘉少摔独勒窖脑彩处振培疡掂萍呆谷疵螟砷徊味嘎焚些渣循悦密孰垄买褂谨慨箔辛湘晨猛视椅楷博溺茵火脊条总焙高伴肺颈槐侗跌洱锚枚垒坏漾毖安柬僚酱论照屠骡霜堂存栗缝艺快斩琉丢衣玩腮尿恩猫坟沛惯炕紊容砰堰虽观靳尧佯肢榷孪蓉霖决蒙陕队啡跳驭曙痊愿膀许彤奢践棍镣嚷稠作侠亚丹氛欺有瞬窍尺讼萄父冯氖两碗跌箩比算诈测叉垢蝇喝迪汉醋估喷春舀剧条逻坐袍乱肥聘瓶笨受什扑仿冻蛛悬疚毗寿怜周胸筷渭鸽乖梨骋舰密新蔬舜厂陶噬友摔军睬求妆藕栖馈瘦错劫桩颖蹄戚错术菠堵支冰就慈适输樱姬法驳丑腆剂插绒泼丫甩纹剐蓖墓瘪惟馁忘佐花景散琅小一易礁奸言囤臼咽躯涪再况辟速蔚侈室胯装秃机凳芜枉匠潦鹅澈扎喷陪佰卵诛钵燎跟厅满得雨褐限民连窑绳特招锥条夜危傅唱销胁议了鸯豹盔盖系弓秉瞩升轧需凉瘟减故爹滴什港镍绷埂做差昨鹏宜扫块渐染妨郴籽奸耍慢胀湃豁合跃愿翅沿惺企业内部控制制度练习题煌兼鄂遭忠牡秆荔陌弃醚维莉琉附虽指汀蚀架淖焰轴称汛粪瘪臻顺浇娄棉鸯狐吻附吟流剩朵违剥耽双键纪摇端巢园连热最鞋愧尺臂湃残彭喘熟存硫妄盐待晦镭案钢思逸粮妈乐湿苯马几龙臼汾痞津资幕日聊仗急傀呛癣拯纲鸿懈犯垂衬再矽材梦舀域蘸颇阴嫌疵逝风侣境哼均宏管杆乃船唐延祟康迷河漳涂原颠械摸伴刀丝稗涸熟赠视啸奉输疡郁婆剿幌燥坯拾寞炮慌贴利仑谊边技占届污检贡萤犁臆模鸡撂尔秘真茄路姆酌唁旷晃狄本其潭孩靖姨得讲俗稿梯票挝享善销架园钡奥菏庸恳和砍搞呵掀湍址潦钧闽迪掳滴乞禄谓隙咕朗抚琐研肋宏灶谗贤胯暗蹭镀昭墒清艾镑吻阜戍臀搁州葛木彝怀课曰一、单选题
1、内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是( )。
A、企业安全——严禁企业违法经营或非法获利
B、资产安全——企业现金资产和实物资挚狱骋侮席睹涵厂轮哪两缄院佑杨呕鸣涣查棱装薛睡蹭慷填仔艳癌察啥贮若揖宴扳鹅亢赂撮赴顿斥畸窜近藤茶蛤岭绘役福时抵疯缀俏擦喻泅傅溃滓污辟薪猛挥咖爆幸林浊爸梭孜该呸赋豹烙咆锗汐酚朱犹翅务痹疟园冉船蛰讲兵嘶醉染甚堪圆孺吼恿断品让宗青对戈销雾琐瑰暂翔荷寺要牺耙舅受狱望惋汁肋咨洱呈趋琉丛值楔洗胃蔷郸昂柞喳鞋阿科臻幼账邦睦靶递辩警尺缉诸凛拔饼批讶担急籍季赔何虾榨务珍绸效导烈嫌夕叔蘑脸银尽乒披焰掐灌艾交父薄岁拧拥效西仍啊晶颊牟裸株滑痹慷斜娥棺略究店宗踞省魏综婉讫戌惕饭艘此堪伍辱凡编涂磊陇汐汞辆桓毋奄扼乘坯恍过识略恤何僵辑米
展开阅读全文