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绿化合同范本.doc

上传人:天**** 文档编号:1570047 上传时间:2024-05-04 格式:DOC 页数:5 大小:37KB
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资源描述

1、苗木购销合同采购方:供货方:根据中华人民共和国合同法,供需双方本着友好、平等、互惠互利的原则,签订本合同,以资双方信守执行。一、本合同所列各种苗木详细清单及收费标准如下表。二、合同价款:本合同所列苗木合计人民币: (¥ 元),明细价款附后。三、包装及运输:供货方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装,并承担其包装费,货物的运输费用及在运输过程中的损坏由供货方自行承担。四、验收方法:按照有关苗木行业标准验收,因本合同标的物全部为自然植物,实际所供货物与样品难免有差异存在,因此验收时按实际到场货物为准。五、货款的支付:1、合同签订后7天内,采购方预付供货方合同总价款的50%,即人民币:

2、 (¥ 元)作为预付款。2、本着货到付款的原则,所有标的物到场验收合格后,采购方在7天内支付余款,即合同价的50%,即人民币: (¥ 元)。六、交货规定:1、交货地点:供需双方约定交货地点为 。2、交货日期:合同签订后30天内交货。3、运输费:供货方承担。七、双方责任、义务及权利1、采购方如在合同执行中途变更标的物的规格及形状的,需征得供货方同意,在和供货方协商确认变更价款后方可变更,否则承担因此而引起的一切责任。2、供货方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的,需经采购方同意,未经采购方同意擅自延长供货期的,承担因此引起的责任。3、因供货方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时,供

3、货方应进行更换;供货方如提供替代产品的,其质量等级应等同或高于合同约定标的物,否则不予认可。4、采购方应按时支付合同价款,由于采购方原因未能按时支付款项的,供货方交货日期相应顺延至付款后第一天起算。5、标的物到现场一经采购方验收合格后,采购方不得以任何理由更换,如因采购方原因更换标的物,增加更换部分货款并将更换部分6、本合同所订条款任何一方都不得擅自变更或修改,如确需修改的、变更方必须与利益方签订补充协议,因此造成的一切损失提出变更方承担。八、合同争议的解决方法:合同发生争议时双方协商解决;协商不成向供货方所在地法院起诉。九、本合同未尽事宜双方协商补充,补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效

4、力,与本合同冲突的条款以协议条款为准。十、合同份数、生效与终止本合同壹拾贰份,双方各执壹份,双方签字盖章后生效,履行完毕及款项付清后自动失效。采购方(盖章): 供货方(盖章): 负责人: 负责人: 签订日期: 年 月 日代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定:一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务:建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求,需在约定书中注明,口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前,按时将本单

5、位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据,每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时,造成乙方延误各种纳税申报的,责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下,乙方应按时为甲方代理纳税申报,造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据,书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金,责任由乙方负责;甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任,由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时

6、付款,否则无效,到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续,若到期后未续约付款的,约定终止,双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方,不能及时通知乙方由此而产生的后果,由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时,如果甲方聘用乙方工作人员,乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为:1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人,每月凭证不超过一本,无特殊核算要求(超出要求范围的,服务费另行协商)。十、约定期限: 年 月至 年 月,付款方式:每 ,另每会计

7、年度账本及报表资料费贰佰元,工商年检代理费贰佰元,残保金代理费贰佰元; 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份,双方各持一份,经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜,甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据,以下列举部分单据: 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等);2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等);3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等);4、银行缴税税票,利息单,进账单,支票存根,电汇单及其它各种银行票据;5、企业自制原始凭单:工资单,折旧单等;6、一般纳税人发票汇总表(一套),作废发票(联次齐全),抵扣票认证清单,金税卡;7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存,待工作完成后,年度终了时返还客户。 注意:月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方: 乙方: 联系人: 联系人:联系电话: 联系电话:电子邮件/ QQ: 地址:

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