1、-范文最新推荐- 事业单位小金库自查自纠报告 各单位要高度重视,把专项治理工作摆在重要位置,进一步强化责任,精心部署落实。如下是给大家整理的关于事业单位小金库自查自纠报告,希望对大家有所作用。 事业单位小金库自查自纠报告篇【一】 为严肃财政管理纪律,严格执行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发关于印发福建省开展小金库专项治理工作实施方案的通知(南纪综201812号)和关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知的通知(南治办1号)的要求,进行了小金库专项治理自查自纠工作,工作情况总结如
2、下: 一、经费来源与使用情况 我校属于二级核算会计单位,每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。 二、自查自纠的方法 1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组,负责进行小金库治理自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关重要问题。 2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项活动的重大意义,认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库
3、是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。 3、落实举报制度。 治理小金库工作领导小组办公室设立了举报信箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。 4、做好清查工作。对照七种表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。 三、自查自纠的结果 1、我校财务管理
4、均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的情况,没有单独账户,未设任何形式的小金库。 2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的规范性,严谨性和有效性。 3、严格按照现金
5、管理有关规定执行,采用少量的备用金,严禁设小金库,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。 4、按照清理范围要求,重点围绕清理内容中的各项指标开展清理活动,对2007年1月以来的所有收入,支出及各类账户进行了认真细致的清查,通过清查,我校没有发现上述违纪违规的问题,没有任何形式的小金库存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。 5、在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。 四、今后措施 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的财务管理制度
6、,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。 事业单位小金库自查自纠报告篇【二】 为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展 小金库专项治理工作的实施办法的通知(中纪发20187号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知等文件精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青
7、团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2018年以来各项小金库资金的收支数额,以及2018年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。 小金库主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。 二、单位自查自纠
8、的方法和步骤 (一)动员部署(文件下发之日起至2018年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。 (二)自查自纠(截至2018年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠情况报告表(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 (一)加强组织领导。单位成立治理小金库
9、工作领导小组,负责指导和协调小金库治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。 (三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。 四、自查自纠的结果 (一)按照
10、有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 (二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 (四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用
11、金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。 将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。如下是给大家整理的关于单位小金库自查自纠报告,希望对大家有所作用。 单位小金库自查自纠报告篇【一】 按照古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,我局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:
12、一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 全县小金库专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,局长程金虎要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解
13、决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督 我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查,实施长效监督 按照县有关会议的要求,我局重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
14、 2、我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强
15、化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 单位小金库自查自纠报告篇【二】 根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法的通知(中纪发201829号)精神和公司小金库专项治理实施方案要求,公司(以下简称)严格按照统一部署和节点进度要求,从年月至月,在机关及所属单位深入开展了小金库自查自纠工作。现将有关情况报告如下: 一、加强组织领导,制定实施方案 高度重视小金库专项治理工作,把开展此项工作,作为源头上防治腐败和深
16、入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的小金库专项治理领导机构,统一部署实施,统一领导治理,并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时,于月上旬制定印发了公司小金库专项治理实施方案,对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确,设置了专项治理工作举报电话,奠定了小金库专项治理工作的基础。 二、广泛开展学习,积极动员部署 为确保专项治理工作的顺利开展,公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、公司和国资委有关会议文件精神,及时转发部署关
17、于小金库专项治理工作的各项要求,并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议,深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作,提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识,营造浓厚的舆论氛围。同时,组织所属单位对公司公司等单位财务人员违法违纪案件的通报进行了学习,以强化小金库专项治理工作,进一步加强关键岗位的管理,健全制度及内控机制,全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力,增强反腐倡廉的意识和决心。 三、结合工作实际,认真进行自查 此次小金库专项治理工作的重点是年以来各项小金库资金的收支数额,以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产,以及以前年度发生过小金库后的整
18、改情况。 截止日,公司本部及所属家公司全部进行了小金库自查自纠工作,自查面达到了100%,按时报送了自查自纠总结报告,认真填报了小金库专项治理自查统计报表。自查过程中,各单位党政一把手本着无则加勉的态度,对自查工作和杜绝小金库做出郑重承诺,并制定相应的防范措施,确保专项治理工作不留死角。 对照小金库专项治理实施方案中的内容和范围,通过自查,公司本部及所属单位未发现小金库或违规使用资金等情况。 四、全面提高认识,加强管理工作 通过小金库专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使公司及所属单位各级领导和广大干部职工,充分认识到小金库的危害性,并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部
19、位的管控,许多单位纷纷采取各项措施,完善和健全各类规章制度和内控制度,堵塞有可能形成小金库的管理漏洞,建立防治小金库的长效机制,从源头上防范和杜绝小金库发生。 在小金库专项治理工作的下一阶段工作中,公司将严格按照集团公司的部署和要求,严格履行职责,认真落实责任,抓好重点检查,并注重加强对各级领导干部的法制教育,增强遵纪守法和廉洁从业的意识,不断规范企业资金管理制度,提高资金使用的规范性和有效性,进一步加强财务收支的管理和监督,维护财务管理制度及财经纪律的严肃性,为完成集团公司对公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业提供健康、良好的发展环境。 在原成立的小金库专项治理工作领导小组的基础上,增
20、强力量,具体负责这次专项治理工作的组织实施、检查督促、总结表彰、发现和处理治理中的问题。如下是给大家整理的关于行政单位小金库自查自纠报告,希望对大家有所作用。 行政单位小金库自查自纠报告篇【一】 根据市财政局关于开展2018年会计监督检查的通知(酒市财监20184号)、关于印发全市行政事业单位小金库专项检查工作方案的通知(酒市财发201836号)、关于开展扶贫资金监督检查的通知(酒市财发201833号)文件精神,我局按照相关要求,认真进行了全面的自查自纠工作,现将自查自纠情况汇报如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长王红兰任组长,副局长张滨、戴生平任副
21、组长的清理工作领导小组,由财务室具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 根据市财政局关于开展2018年会计监督检查的通知、关于印发全市行政事业单位小金库专项检查工作方案的通知、关于开展扶贫资金监督检查的通知要求,我局认真组织学习,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库和扶贫资金监督是深入贯彻落实中央八项规定和扶贫政策的有力保障,加强会计监督检查保障单位资金运用合理规范,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查,实施长效监督 (一)按照关
22、于开展2018年会计监督检查的通知要求,我局对2018年度国家相关政策的落实、财务制度以及财经纪律执行财政预算管理、会计核算、会计准则执行、资产管理、小金库治理等情况进行检查。 1.2018年我局积极学习国家政策方针,制定相关方案,积极落实,保证学透吃透,将政策学习到位不遗漏、落实到位不走样。 2.会计核算全部按照市财政要求进行,盘活存量资金,落实专项资金使用,财务账目清晰,预算据算全部按要求进行核算。 3.为了落实工作要求,监管财务会计工作执行,我单位制定了酒泉市体育局财务管理制度进一步落实财务管理,执行会计准则。 4.我局所有财政资金全部按照要求在国库统一管理,实施国库支付制度,固定资产全
23、部按时录入,有明细、有账目。 (二)按照酒泉市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作实施方案的要求,我局重点对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有私设账户,未设任何形式的小金库。 2.我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查账薄。 4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照
24、财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 5.清查结果在全局进行了公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。 (三)按照关于开展扶贫资金监督检查的通知的要求,我局重点对我局扶贫资金进行检查。 经检查,我局不存在扶贫资金。 行政单位小金库自查自纠报告篇【二】 自治区工商局计财处: 根据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财20XX120号)和关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通
25、知的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施小金库自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下: 一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障 为切实落实好小金库专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组,负责组织实施小金库自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位
26、对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范文 二、明确专项治理范围和内容 (一)专项治理范围: 本局内设各科、室、队,工商所及协会等。 (二)专项治理内容: 凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设小金库,纳入治理范围。重点是20XX年以来各项小金库资金的收支数额,以及20XX年底小金库资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文 三、按照五查五看五个
27、到位,认真开展小金库专项治理自查自纠工作 按照小金库专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自20XX年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设
28、立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文 四、清查结果 经全面细致的自查、清查,我局不存在小金库现象。我们的体会是: (一)领导务实,作风扎实。局领导特别是一把手能够很好的坚持民主集中制原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。 (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是一把手能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。 (三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支情况,督查各部门按规定要求正确使用资金。 (四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。20XX年以来,我局先后完善财务管理制度6个。 15 / 16