1、内部审计协议书一、背景与目的为保障企业的稳定经营和合规运营,提高内部管控和风险管理的效果,确保财务报告的准确性和透明度,本协议旨在规范内部审计工作的开展,明确各方的权利与义务。二、协议主体本协议由下列各方共同签署,并受其约束:(公司名称)(以下简称甲方);(审计部门或机构名称)(以下简称乙方)。三、审计范围与内容1. 乙方作为独立的内部审计部门,将对甲方的财务状况、业务运营等进行全面、独立的审计。2. 审计内容包括但不限于财务报表、内部控制制度、业务流程、资产利用情况等方面的审计,力求查明问题、提出意见和建议。3. 乙方无权干涉甲方日常经营决策,但有权对经营活动中的风险进行评估和监督。四、协作
2、方式与保密义务1. 甲方应向乙方提供必要的审计文件、信息和资料,并确保其真实、准确、完整。2. 乙方承诺对获得的甲方资料和信息严格保密,不得擅自使用或泄露给未经授权的第三方。3. 甲方同意为乙方提供必要的工作场所和设备,以便乙方能够顺利履行审计职责。五、审计报告与跟进1. 乙方应在约定时间内提交审计报告给甲方,并明确列出存在的问题和提出的改进措施。2. 甲方应认真对待审计报告,按照报告要求,积极整改存在的问题,并及时跟进改进措施的实施情况。六、协议期限与终止1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期为(具体期限)。2. 如一方违反协议约定,给对方造成重大损失或违反法律、行政法规的强制性规定,对方有权单方面终止本协议。七、争议解决本协议履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方有权将争议提交至有管辖权的法院解决。八、其他事项1. 本协议签署后,任何一方如需对协议内容进行修改,必须经双方协商并以书面形式确认。2. 本协议未尽事宜,双方可根据需要进行补充约定,补充约定与本协议具有同等法律效力。九、协议生效和份数本协议一式(具体份数)份,双方各执一份,自双方签署之日起生效。甲方:(公司名称) _签字:_日期:_乙方:(审计部门或机构名称) _签字:_日期:_