收藏 分销(赏)

会计信息系统—业务流程—采购.ppt

上传人:xrp****65 文档编号:13328024 上传时间:2026-03-02 格式:PPT 页数:61 大小:6.82MB 下载积分:10 金币
下载 相关 举报
会计信息系统—业务流程—采购.ppt_第1页
第1页 / 共61页
会计信息系统—业务流程—采购.ppt_第2页
第2页 / 共61页


点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,AIS-采购业务,山东经济学院 会计学院,1.设置发票号可以手工修改,业务1-1:请购单,业务1-2:采购订单,业务1-3:采购到货单,业务1-4:采购入库单,业务1-5:采购发票,业务1-6:采购结算,业务1-7:审核采购专用发票并生成付款凭证,业务1-8:在存货核算系统中记账并生成入库凭证(图一),业务1-8:图二,业务1-8:图三,业务1-9:在应付款系统中付款处理并生成付款凭证(图一),业务1-9:图二,业务2-1:在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核,业务2-2:在采购系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算,业务2-3:在应付系统中审核发票并现结制单(图一),业务2-3:图二,业务2-4:在存货核算中记账并生成入库凭证(图一),业务2-4:在存货核算中记账并生成入库凭证(图二),业务3-1:在库存管理系统中填制并审核采购入库单,业务3-2:在采购管理中参照入库单填制采购专用发票,业务3-3:在采购系统中填制运费发票,业务3-4:在采购管理系统中进行采购结算(手工结算)图一,业务3-4:在采购管理系统中进行采购结算(手工结算)图,二,业务3-4:在采购管理系统中进行采购结算(手工结算)图,三,业务3-5:在应付款系统中进行采购发票审核,业务3-6:在应付系统中合并制单(图一),业务3-6:在应付系统中合并制单(图二),业务3-7:在存货核算系统中记账并生成入库凭证,业务5-1:在采购管理系统中填制采购发票,业务5-2:在采购管理系统中手工结算,业务5-3:在存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证,业务5-4:在应付款管理系统中审核发票并制单处理,业务6-1:在库存系统中填制并审核采购入库单,业务6-2:月末发票未到,在存货核算系统中录入暂估入库成本,业务6-3:月末发票未到,在存货核算系统中记账并生成凭证,业务7-1:在库存管理系统中填制审核采购入库单,业务7-2:在库存管理系统中填红字采购入库单.,业务7-3:在采购系统中根据采购入库单生成采购专用发票,业务7-4:在采购系统中进行采购结算,业务7-5:在应付系统中审核并生成凭证,业务7-6:在存货系统中记账并生成凭证,业务8-1:在库存管理系统中填红字采购入库单并审核.,业务8-2:在采购管理系统中填制红字采购专用发票,业务8-3:在采购系统中进行采购结算,业务8-4:现金流量的填制,业务8-4:在应付系统中审核发票并现结制单,业务8-5:在存货核算系统中记账并生成凭证,
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 百科休闲 > 其他

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服