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DF/ZD.743 -2014
G
江苏车辆制造有限公司 管理标准
DF/ZD.743 -2014
小批验证生产计划管理标准
版 本 号: A/0
编 制:
审 核:
标 准 化:
审 定:
批 准:
会
签
部门
综管中心
制造中心
供应部
计划部
负责人
发布日期: 年 月 日
实施日期: 年 月 日
小批验证生产计划管理标准
1. 目的
为规范新品小批验证计划流程,提高新品小批试制效率,保证按时、按质、按量的完成新品小批生产验证任务,特制订本管理流程。
2. 适用范围
适用于新品小批验证、工艺更改验证等计划流程。
3. 管理职责
3.1 技研中心
3.1.1 根据年度与月度新品开发计划,制定具体的小批验证计划需求;
3.1.2 技研中心验证新品试制所需的工装、模具、图纸等,验证成功后,提出小批验证生产需求;
3.1.3 输出新品小批验证所需的工装、模具、领料BOM、图纸文件等,工装、模具移交到相关车间,技术文件资料下发到相关部门;
3.1.4 技研中心向供应部输出新品小批所需的外购外协件明细,确认专用外协件/物料的技术质量标准等事宜,确保外购件能够及时采购到位;
3.1.5 全程跟踪新品小批验证过程,并主动解决试制过程中存在的问题;
3.1.6组织召开小批试制总结会及新产品量产会议。
3.1.7准备营销推介材料,跟踪新品销量及产品优化改进工作;
3.3 计划部
3.3.1 根据技研中心新品小批验证试制需求,确认是否具备小批验证条件(包括工装、模具、BOM、图纸文件、技术资料等是否下发到位、专用外购外协件是否采购完成等);
3.3.2 在具备小批验证条件后,计划部下达小批验证生产计划令,原则上结构车间1-2天完成,喷涂车间1天完成,总装车间2天完成;
3.3.3 全程跟踪、调度小批验证生产计划进度,统筹协调解决生产试制中的相关事宜;
3.3.4 落实考核制度,对未按照计划要求完成小批验证的相关责任人进行考核;
3.4 制造中心
3.4.1 确认小批验证的工装、模具、图纸资料等文件是否下发到位,并主动向计划部反馈是否具备小批验证条件;
3.4.2 按照计划部下达的小批验证生产计划,积极组织生产;
3.3.3 主动反馈小批验证过程中存在的问题(含领料BOM异常)等,并跟进改进措施;
3.4.4小批试制总结、分析,并提交小批验证总结报告。
3.5 供应部
3.5.1 按照小批验证生产计划时间要求,保证所需供应物料、外协件及时到货;
3.5.2 按照技研中心要求,确认专用物料的采购体系建设,达到批量供货能力;
3.5.3 主动反馈物料采购异常情况;
3.6 质量部
3.6.1 参与新品试制物料的检验工作;
3.6.2 主动反馈不合格的物料,并要求供应部及时重新采购;
3.8 财务部
3.8.1 按照试制计划进度,核算新产品的价格;
3.8.2 分配新产品物料代码。
4. 工作流程
4.1 技研中心按照年度/月度新品研发计划,制定具体的小批验证计划需求;
4.2 技研中心进行工装、模具、技术资料等准备与验证工作,验证无误后,方可提出小批验证生产计划需求;
4.3,技研中心输出工装、模具、图纸、技术文件、领料BOM等技术资料,并移交到相关车间,做好移交手续;
4.4技研中心制定整体的小批验证计划需求,与相关部门会签,下发到各个相关部门;
4.5 计划部与相关部门确认是否已经具备小批验证条件;
4.6计划部结合技研中心小批验证需求,下达具体的小批验证生产计划;
4.7 计划部全程跟踪、调度各相关部门的小批验证生产计划进度,并进行通报;
4.8 供应部按照小批验证计划要求采购物料,确保物料及时到货;
4.9 制造中心主动反馈小批验证的工装、模具、图纸文件等技术资料是否下发到位;
4.10 制造中心根据试制计划安排具体的生产,并主动反馈试制过程中存在的问题;
4.11 质量部全程参与新产品物料、自制件的检验工作;
4.12技研中心全程跟踪试制进度,解决试制问题;
4.13综管中心统筹管控新产品量产可行性分析,小批试制问题解决情况;
4.14技研中心组织相关人员进行新品评审;
5. 责任考核
5.1 技研中心没有按照计划规定时间下发配置单、领料BOM的,考核50元/次;
5.2 技研中心没有按照计划要求及时移交工装的,考核50元/次;
5.2 技研中心没有按照计划时间要求,在规定的时间内完成设计修改工作的,考核50元/次;
5.3计划部没有及时下达小批验证生产计划,并进行统筹调度的,考核50元/次;
5.4 制造中心没有按照计划进度生产的,考核50元/次;
5.5 制造中心没有主动反馈是否具备小批验证条件的,考核50元/次;
5.5 制造中心没有主动反馈试制问题的,考核100元/次;
6. 相关文件
6.1 《产销计划管理规定》 DF/ZD.710-2014
7. 相关记录
7.1 新品推进工作计划表 JL/7-74
7.2 小批验证会签表 JL/7-75
7.3 小批验证移交表 JL/7-76
8. 修订记录
修 订 记 录
序号
版号
修改单号
修订人
批准人
生效日期
修订原因
1
新品推进工作计划表 JL/7-74
序号
工作内容
工作要求
完成日期
责任部门
责任人
考核人
小批验证会签表 JL/7-75
序号
工作内容
责任部门
完成日期
责任人会签
小批验证移交表 JL/7-76
序号
移交项目
移交时间
接收人签字
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