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企业内部质量管理体系审核报告.doc

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企业内部质量管理体系审核报告 1 2020年5月29日 文档仅供参考 内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述) 编号: 序号: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 受审核部门: 审核组长: 审核过程综述: 不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况,存在的主要问题等): 对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等)。 结论:
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