资源描述
深圳XXXXX有限公司
采购管理制度与工作流程
1、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,保障公司各项经营业务正常开展,特制定本制度。
2、适用范围:适用于公司采购管理,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
3、内容:
3.1采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 :
采购需求
采购流程:
产品采购
审核
采购计划
包材/辅料/挂件
寻找供应商
其它
总经理
询价、比价、议价
采购洽谈
总经理
财务/副总
合同签订
建立供应商资料
下单
检验合格
交货验收
检验不合格
仓库对账
入库
财务核算
退货
3.2 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
3.3 供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3.4 询价、比价、议价 。
3.5 合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
3.6 交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
3.7 质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
3.8 财务结算:货物入库后,财务结算
4、申请产品采购主要流程环节:
采购订购
财务/总经理审批
提出需求
业务无合同
业务助理(核对合同)
计划排单
业务
4.1、销售部提出采购需求;
4.2 PMC编制BOM表/物料编码/外购指令单;
4.3采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;
4.4 审批通过后,由各责任采购下单。
5、申请付款流程:
根据供应商帐期限
财务审核
财务付款
总经理审批
采购对账
采购
5.1 采购商品入库后,做应付款对账、及请款申请;
5.2 财务会计根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;
5.3 财务部审批到期应付帐款;
5.4 总经理批准财务申请应付付款。
6、商品到货验收流程:
会计审核入库单
入仓
仓管打入库单
仓管验货(数量)
6.1 仓库根据供应商送货单验收产品及数量;
6.2 仓管、及品质合格验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复。
7、促销流程
配送
门店
促销计划
订单落实
7.1 业务确定促销计划;
7.2 确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间;
7.3 报总经理申请促销采购资金;
7.4 落实采购订单和促销执行方式;
7.5 反馈促销结果在并通报。
同意
退单
8、退货流程
业务退货申请单
采购部审核
仓库
供应商
不同意
供应商
报损
8.1 业务填写退货申请单,写明原因;
8.2 采购根据客户合同和合作情况,审核退货申请;
8.3 审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单;
8.4 不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0.5%。
9、 采购管理制度:
9.1 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
9.2 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。
9.3 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月请款计划。
9.4签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知PMC或请购人。
9.5所有货物一律经品质部验收,发现问题及时和供应商联系,必须及时和供应商联系并得出处理措施。
9.10 品质验收合格后必须在一个工作日内办理入库手续。
10 采购部职责:
10.1 制定并完善采购制度和采购流程:
10.1.1根据公司的长期发展计划,拟定采购部门的工作方针和目标;
10.1.2 负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行。
10.2制定并实施采购计划:
10.2.1 根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;
10.2.2 审核采购需求,统筹策划和确定采购内容,编制采购计划;
10.2.3 组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;
10.2.4 根据采购管理程序,负责采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;
10.2.5 督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量。
11、采购成本预算和控制
11.1 编制月度和每周采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;
11.2 采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;
11.3 对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项;
12、选择并管理供应商
12.1根据公司的销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;
12.2 建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统;
12.3 不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;
12.4 制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性。
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