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公司需求单审批管理制度.doc

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资源描述
公司需求单审批管理制度 2 2020年4月19日 文档仅供参考 制度名 需求单审批管理规定 电子文件编码 GLWA141 页码 1-1 ××公司需求单审批管理规定 第一条 为了进一步加强物资管理,健全企业管理制度,监督和控制不必要的开支,促进资金的合理周转,堵塞开支过程中的各种漏洞,特制定本规定。 第二条 自××年××月××日起,公司启用新的需求单,同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为”计划内开支需求单”和”计划外开支(采购)需求单”。 第三条 各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支,都必须按”计划内开支需求单”和”计划外开支需求单”所列内容填报。 第四条 审批手续和权限: 1.发单人必须填写大约价值并提出开支的足够理由,经部门经理审批签字后,送主管部门审批,主管部门审批后送财务部审批,财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在2万元以内,公司分管副总经理审批权限在20万元以内,每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批,最后由财务部送物资部或其它部门执行。 2.”物资供应部意见”栏所列”发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。 第五条 对预算外需求单的审批,除执行以上审批手续外,一律报总经理审批。 第六条 各部门需开支时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部将拒绝付款。 签发人 责任人签名
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