资源描述
宁波市得力洁具
文件标题
成品检验指导书
文件编号
DL/WI8.2.4 -03
制订部门
品保部
实施日期
2005-8-18
页数
1/2
版本/次
B/00
1.目的
规范成品出货检验,防止不合格品出货。
2.范围
适用于本公司所有成品出货前的检验。
3.使命
3.1销售部:成品出货前的检验通知。
3.2品保部:成品出货前的检验执行。
3.3仓储部:成品出货检验工作的配合。
4.检验程序
4.1销售部依据成品出货日期,提前三天通知品保部派人验货。
4.2品保部成品检验员针对待验货品,准备相应的资料:生产订单、生产计划单、“成品检验标准〞、客户样件等。
4.3成品检验员依据相关资料,按GB2828-2003一次正常抽样方案中AQL抽样表对出货产品进行品质检验。
4.3.1外观检查:
目测产品外表是否有擦伤、划痕、污渍;产品是否变形、受损;配件、组件、零件是否松动、脱落、遗失;颜色是否符合客户要求。
4.3.2产品功能、结构检查:
试水:目测花洒各功能出水是否正常,水形是否符合功能要求,结构是否严密、紧凑。
4.3.3产品包装和标示的检查:
4.3.3.1检查产品的包装方式、包装数量、包装材料的使用是否符合生产订单要求。
4.3.3.2标识纸的粘贴位置、标识纸的书写内容、外箱的填写是否规范。
4.3.3.3包装袋、盒、外箱尺寸是否符合客户要求。
5.不合格品的判定:
成品检验员依据生产订单和成品检验标准,判定抽检中出现的不合格品数量,并填写《成品检验记录单》;假设检验员无法判定的产品,可将《成品检验记录单》写明的原因及不合格样品交品保部主管或部长判定,确定不合格品处理方法。
宁波市得力洁具
文件标题
成品检验指导书
文件编号
DL/WI8.4.2 -03
制订部门
品保部
实施日期
2005-8-18
页数
2/2
版本/次
B/00
6.验货结果的处理
6.1成品检验员依据不合格品确实认结果,判定该批〔单〕产品是否允收。
6.2对允收批〔单〕产品,将《成品检验记录单》交销售部、仓储部各一份,同意发货。
6.3对拒收批〔单〕产品,在《成品检验记录单》注明不合格比例和原因,交销售部、仓储部各一份,暂不发货。
7.产品的补数和返工、报废
7.1品保部依据检验结果,确定批〔单〕产品的同意状况,并书面通知生产部进行补数、返工。
7.2 补数是品保部确认该批〔单〕产品允收,但生产部必需将检验出来的不合格数量进行补数。
7.3 返工是经品保部确认不合格品率已超过品质允收标准〔AQL〕时,品保部填发《返工单》要求生产部及时返工,返工完成后,生产车间须通知品保部成品检验员重检,直到合格为止。
7.4报废:成品检验员对存在严重不合格产品应及时填写《不合格品评审单》,经品保部长确认后,报生产副总签批处理看法。对批准后的报废品,由仓储部运送到相关车间处理。
8.验货记录
8.1 成品检验员完成所有验货后,应及时填写《成品检验记录单》报品保部长签字批准,并将此期间产生的所有表单一起交品保部存档。
8.2有客户验货时,由品保部派人陪同,验货程序同成品出货检验相同,但要使用《顾客验货记录单》,验货完成后,检验员填写《顾客验货记录单》,交品保部长签批,表单品保部储存一份,分发销售部及相关部门〔或车间〕各一份。
9.附件
QR/PB-007 《成品检验记录单》
QR/PB-012 《返工单》
QR/PB-011 《不合格评审处理单》
QR/PB-021 《顾客验货记录单》
宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司
返 工 单
年 月 日 QR/PB-012
产品型号
订单号
数 量
机〔线〕号
组 别
巡检员
返工原因
返工工序
限令时间
注:操作者必需在限令时间内返工完毕交检验员重新检验。 检验员:
宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司
不合格品评审处理单
QR/PB-011
□进货检验 □半成品 □装配首检
□装配巡检 □成品检验 □出货检验
产品名称
数 量
生产部门/
供货厂商
生产日期/
供货日期
不合格原因:
检验员:
处理看法:
品保部:
返 工
拒 收
让步接受
报 废
其 它
备注:报废必需由生产副总签字。
检验员/日期 审核/日期 批准/日期
宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司
成品检验记录单
年 月 日 QR/PB-007
订单号
产品
型号
订单
数量
入库
数量
抽检
数量
一、外观
二、尺寸
三、功能测试
四
不良数合计
不良率
〔%〕
单 批
验 证
一联存根
1
外包装
2
内包装
3
合模线
4
熔胶线
5
电镀表面
6
非电镀表面
7
产品表面
1
连接
螺纹
外径
2
产品各配合部位间隙
1
凹凸压测
试
1-6
公斤
2手感
3档位
4花洒水形
5脉冲水形
6汽泡水形
7雾花水
其
它
检验结论:
检验员签名:
品保部长核准:〔特别放行应由生产副总签字后有效〕
签名:
宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司
顾客验货记录单
年 月 日 QR/PB-021
客户
订单号
型号
数 量
完成数量
抽检数量
不良事项
终判
最终判定
结论:
客户要求:
对应措施:
品保部长
验货员签名:
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