资源描述
物资出入库管理规则
WI-SC-011
生效日期
版本
修 改 摘 要
编 制
批 准
2021/12/05
A
首次发布
发放编号:
1.0目的:
规范仓库管理,规定物资仓储管理的基本原则,使之有章可循。
2.0适用范围:
适用于本公司仓库的管理。
3.0职责:
3.1 生产部:负责仓库一切物资的入/出库管理和安全防护管理。
3.2 品质部:负责仓库所有物资入仓前的品质检验,确保入库之物料是合格品。
3.3 各部门:应遵守仓库的规定,依规范程序进行进出仓。
4.0工作内容:
仓库是工厂物资流通的场所,是物资管理工作中的一个重要环节,它的任务是保管好储存的物资,做到质量完好,确保安全,加速周转,降低保管费用,并做好物资节约回收利用工作。
仓库的设置要统筹规划,合理布局,方便生产,有利于加强物资管理。仓库的分工,按当前工厂实际情况、物资的性质来分类保管。
物资的验收入库
(1)物资入库,做好交接工作,查来向,查送货凭证,查物资名称,查数量 (件数),堆放待验区,不得入货位。
(2)对于物料应认真核对收料凭证、物料订购单和送货单、等与物料有关资料,并填写相关的入库单;
(3)品质部按照检验抽样规定,送验合格后方能入库,仓管员及时登记入册。
(4)如发现质量不符,数量短缺超过规定标准,应及时书面反馈主管部门和分管人员,从速处理,在未处理前,不得动用。
(5)确因生产急需,需动用已经质量、数量验收合格,但未办入库手续的物资,可经主管领导批准后方能办理领用手续。
物资的储存
(1)分类储存:依物料之不同分开储位存放,并由仓管员将各项产品之名称、或料号、规格等与予以标示与储区位置以利找寻。
(2)根据物资不同的性能和特点,合理划区堆放,采用科学的保管方法。
(3)呆滞物料之管制:
物料储存超出一年未曾动即视为呆滞品,仓管员应将呆滞物料进行清点、统计、记录,汇总成报表上报采购处理。
(4)不合格品之料品须加以标示,且立即移至不合格区以避免被误用。
“帐物”相符是仓库管理工作重要内容之一,要经常用余额法,发料核对法定期或分批盘点法,做到逐日自查,月度抽查。季度盘点,使“帐物”相符,相符率作为仓库考核指标。
物资的领发
(1)发料必须有依据、凭证、签字确认齐全,要凭《领料单》才能发料。
(2)发料时要核对相应的指令单,查对标准用量,限额发放数量。
(3)要认真核对数量、物料编号、在账薄上注明库存余额,以便核查。
(4)发料时应按仓库物资进仓日期实行先进先出。
(5)发料时应与领料人员当面交接清楚,保管好签领单据。
(6)凡实行以旧领新的物资,须缴回旧物。
(7)因出货需要,超出指令标准用量领取物料时,须有经相关部门主管签字确认的《领料单》才能发料,发料数量要严格按《领料单》数量发料。
(8)无领料凭证一律不能发料,仓库人员无权将物资借出,如有特殊情况,应经部门主管批准,办理借用手续,并应定期清理。
(9)呆滞品发料应有相关权责人员的批准方可进行发放。呆滞物料要用于生产时,须由仓库通知IQC依其相关之检验标准重新鉴定,鉴定合格方可领出用于生产。
产品实现所用主要物资,按计划,按消耗定额,实行限额发料。稀有物资,易燃、易爆、物品的发放,严格执行审批手续。
物资的退料
(1)凡由于计划或项目的变更、质量或型号规格的差错及任务完成后的余料,应及时填写《退料单》办理退库手续。
(2)退库物资,需经品检员检验合格后,于原发料登记卡入账。
(3)经检验不合格的退库物资,由生产部或IQC进行责任区分后办理退库手续,由仓库根据责任归属将客户原因部分开立《退料单》知会采购联络供应商带回,公司责任部分由生产填写《报废申请单》经总经理批准后退仓暂存,由仓管每季度申请一次执行报废动作。
4.3 物资账务
(1)物资管理账务应做到凭证齐全、正确记账,做到日清、月结。
(2)应与保管人员密切配合,核对帐册和实际库存。
(3)应进行循环盘点或定期盘点,将盘点结果及时上报采购和财务。
(4)定期更换账册,妥善保管各项原始凭证。
5.0使用记录:
入库单
领料单
退料单
退货单
报废申请单
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