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选煤行业安全质量标准化检查标准及评分办法.doc

上传人:鼓*** 文档编号:10062925 上传时间:2025-04-20 格式:DOC 页数:16 大小:223.54KB 下载积分:8 金币
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资源描述
地煤公司选煤厂安全质量标准化考核评分标准 序号 检查项目 检查内容 标准分 得分 备 注 一 综合管理 240分 (一)安全基础管理 50   依照《选煤厂安全质量标准化标准及评分办法》项目进行检查. (二)安全保障 135 (三)其他管理 55 二 现场设备 设施 400分 (一)机电设备管理指标 30   依照《选煤厂安全质量标准化标准及评分办法》项目进行检查. (二)机电设备基础管理 50 (三)主要设备完好 220 (四)其它设备及防护设施 50 (五)洗水闭路循环 50 三 作业环境与 职业健康 160分 (一)厂区环境 20   依照《选煤厂安全质量标准化标准及评分办法》项目进行检查。 (二)车间作业环境 25 (三)仓库 15 (四)职业健康 100 四 班组建设 100分 (一)班组安全制度 10   依照《选煤厂安全质量标准化标准及评分办法》项目进行检查。 (二)班组安全教育 10 (三)消防器材 10 (四)设备完好安全设施齐备 10 (五)定置管理 10 (六)安全活动 10 (七)工作场所安全 10 (八)巡回检查 10 (九)操作检修记录 10 (十)检修监护 10 五 质量管理 100分 (一)产品质量 30   依照《选煤厂安全质量标准化标准及评分办法》项目进行检查。 (二)生产技术检查 40 (三)矸石带煤 20 (四)其它 10 总 分 100 一、选煤厂安全质量标准化综合管理评分办法 (240分) 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (一) 安全 基础 管理 30分 1、基本条件 10 具有相应行业准入有效证件,缺一项证件不得分,一项超期未换扣5分。   2、安全管理机构及人员 10 (1)成立安全委员会;设置专职安全管理机构,并有安全管理机构图(涵盖危险化学品、防火、防汛,特种设备等内容),且以文件形式下发。无安全委员会、无专职安全管理机构不得分,无下发文件扣5分,无图或覆盖面不足扣2分。 (2)配齐专(兼)职安全管理人员。企业安全管理人员(含兼职)不少于职工总人数的1%,专职安全管理人员不少于职工总人数的0.2%,主要车间要配专职安全管理人员。人数达不到要求扣5分,一个主要车间无专职安全管理人员扣2分.   3、安全生产责任制及安全管理制度 10 (1)要建立“横向到边,纵向到底”的各级、各部门、各岗位安全生产责任制。一项不齐全扣1分。 (2)要建立健全如下安全管理制度:安全例会制度;安全检查和隐患排查制度;职工安全培训教育制度;消防安全管理制度;特种设备安全管理制度;危险化学品安全管理制度;剧毒化学品及易制毒化学品安全管理制度;劳动防护用品管理制度;安全作业证管理制度;安全施工与检修制度;安全设施管理制度;安全投入保障制度;事故调查处理制度;职业卫生管理制度;外来施工单位及人员管理制度;安全奖罚制度;安全质量标准化制度;厂容、厂貌及厂区道路管理制度;设备、电气安全管理制度;安全生产值班制度;重大危险源管理制度;易燃易爆场所管理制度;其他需要制定的制度。缺一项制度扣2分,一项制度内容不完善扣1分。 (3)要建立健全各工种安全技术操作规程和符合生产工艺的作业规程,并经审查、批准后实施。缺一项扣1分,一项不完善扣0。5分;现场抽查各工种安全技术操作规定和生产工艺作业规程执行情况,一人不合格扣0。5分。   (二) 安全 保障 140分 1、安全投入 20 建立安全费用专用账户,制定年度使用计划,专款专用。无专用账户、无年度使用计划不得分,未足额提取扣10分,一项未专款专用扣5分.   2、安全设施“三同时” 20 企业新建、改建、扩建时应制定安全设施“三同时”管理办法。 (1)项目的设计委托有资质的单位进行,并通过安技部门的审查。 (2)项目的施工应由有资质的单位进行,且与主体工程同时施工。 (3)项目的使用应由安技部门验收合格后,同时与主体工程投入使用.未建立制度扣1分,未进行设立安全审查不得分,委托无相应资质单位设计、施工不得分,未经验收投入使用不得分.   3、安全设施 管理 20 地道、天桥、照明设备、防水设施、护栏、标柱、标志、标线等安全设施齐全;建立安全设施管理台帐。有一项安全设施不齐全扣2分,无台帐不得分,台帐有一项不齐全完善扣0。5分.   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (二) 安全保障140分 4、重大危险 源管理 20 (1)危险源辩识与评价根据《重大危险源辩识》(GB18218-2000)标准以及相关规定,定期对存在重大危险源进行评价,辩识危险有害因素和重大危险源进行风险控制,无评价(评估)报告扣2分;无风险控制措施扣3分。   (2)建档 a、按标准进行辩识、定期检测;辩识不清扣2分;无检测记录扣1分。 b、建立重大危险源档案,档案内容:各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边环境、监测监控措施,负责人和责任人等;未建档扣1分;档案内容不全扣1分。   (3)监控 a、根据实际需要危险源应设有监视器,并对重要指标进行24小时监控,按要求少一项扣0。5分;不能24小时监控扣2分。 b、存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人.未明确的不得分。   (4)警示标志 a、重大危险源应设立标志牌;无重大危险源标志牌扣1分。 b、标志内容:危险源名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护措施、监控项目;少一项内容扣0.5分。   (5)日常检查 建立、实施重大危险源日常检查制度,检查项目包括:设施、设备、安全设施、监控仪表。无制度不得分,少一次检查扣1分,检查项目缺一项扣2分.   5、安全培训及从业人员资格 20 (1)安全培训 a、实施新职工岗前“三级”培训、特种作业人员上岗、职工调岗、外来工人员的安全培训教育制度,取得资格证后方可上岗,现场检查发现1人未培训上岗扣1分。 b、应建立人员安全培训档案,无档案不得分,缺1人扣0。5分。   (2)从业人员资格 a、危险化学品使用的使用人员应取得政府相关部门颁发的资格证. b、特种设备的管理人员和作业人员应取得政府相关部门颁发的资格证. c、特种作业人员应取得安监部门颁发的特种作业资格证。 d、其它作业人员应取得相关部门或企业内部颁发的安全作业证书。发现一人无证扣1分。   6、劳动防护用品管理 20 严格执行劳保用品的采购、发放、使用和报废规定;上岗员工按规定佩戴劳动保护用品。 发现一项规定执行不好的扣2分;有一人不佩戴扣1分。   7、事故应急救援及事故管理 20 (1) 应急组织和队伍 应急救援组织机构健全,至少应设置指挥、现场救护、交通管理、医疗、通讯、后勤保障等组织机构,应急人员要有一定应急知识和能力,无机构不得分,机构不健全扣3分,现场抽查应急人员,一人不合格扣0。5分。   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (二) 安全 保障 140分 7、事故应急救援及事故管理 20 (2) 应急救援预案 应急预案内容中应有:组织机构,相关部门及人员的职责和分工,潜在危险性评价,应急救援的组织,人员及装备情况,紧急救援措施,经费保障,训练演习等内容.缺一项扣1分。   (3) 应急救援演练 每年应进行应急救援预案演练,有演习记录,有评价,有一项未演练扣2分,演练无安排、记录、评价有一项扣1分.   15 (1) 工伤事故率控制指标符合集团公司规定 发生一起重伤以上人身事故或重大非伤亡事故不得分,千人轻伤率每超千分之一扣1分。 (2)事故处理应执行“四不放过”原则 由安监部门按“四不放过”的原则,对事故认真进行调查处理,要积极配合集团公司或政府有关部门组织的事故调查处理,并做好事故处理落实工作,一项不符合要求扣2分。 (3)事故档案 各类事故应建档管理,档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析、防范措施、处理意见等内容。有一项不符合要求扣1分。   (三) 其他 管理 70分 1、危险化学品管理 5 (1)储存 a、危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准,应在专用仓库、场地或专用储存室储存。储存方式不合格扣2分,储存数量超标准规定扣2分。b、危化品应按特性分类储存且符合《日常用危化品储存通则》并有专人管理。未分类储存、未设专人管理各扣1分。 c、各类危化品仓库的通风设施应符合相应通风要求.通风不畅通扣0。5分,未形成对流通风的扣1分。   5 (2)使用场所 a、防灭火器具应符合(GB50156-2002)规定,并留有规范、完整的定期应急演练记录、评价结果和改进措施。灭火器具不全、数量不足扣1分;无演练记录扣1分,记录不全的扣1分。 b、危化品仓库不得出现明显裂隙和基础下沉。不符合要求的扣2分.   5 (3)出入库管理和销售台帐 a、危化品出入库必须进行核查登记,库存应当定期检查,无登记记录扣0.5分,不及时检查扣0.5分. b、台帐应包括:产品名称及采购、保管、领用、使用人员的姓名及日期,未建台帐扣3分,少一项内容扣0。5分。   5 (4)防护着装与保养维修 a、危化品操作人员,应根据标准规定,配备防护服装以及防护装备。应配备而未配备扣1分;配备数量不足少项扣2分。 b、制定相应危化品仪器、仪表、设施、设备等维修保养制度和定期维护保养安全措施。无制度和定期维护保养安全措施扣2分,执行不好扣1分。c、用于维修保养工具,应符合国家标准规定。有一种不符合要求扣1分.   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (三) 其他 管理 70分 2、特种设备管理 5 (1)安全管理机构及制度 a、建立特种设备安全管理机构,并有设专(兼)职安全管理人员。无机构,无正式文件下发不得分,覆盖面不足缺一项扣0.5分;电梯、游乐设施无专职管理人员或其它特种设备无兼职安全管理人员不得分。 b、岗位责任制健全,管理制度完善.各级、各部门、各工种安全岗位责任制缺一项扣1分,制度不完善缺一项扣0.5分. C、建立健全特种设备购入、安装修理、清洗、定期检验、日常检查、使用及维护保养、事故追查等制度。缺一项扣1分,一项不完善扣0.5分。   10 (2)合法使用 a、设备证件齐全。一台特种设备无合法使用手续不得分,使用未注册、未检验或检验不合格或报废特种设备不得分,使用非法制造特种设备及主要部件或常压锅炉按承压使用不得分。 b、特种设备从业人员证件齐全,培训要有计划、有落实,资料齐全。无计划不得分,有计划未落实或落实不到位扣5分,管理人员及其它作业人员持证率达不到要求扣5分,有一人无证上岗扣2分。   5 (3)定期检验 a、特种设备按规定组织定期检验,超期未检不得分。 b、特种设备安全附件齐全,安全装置要灵敏、可靠。缺一种安全装置不得分,应校验的安全附件超期未校或不灵敏可靠不得分,安装不合理扣1分.   10 (4)日常管理 a、特种设备主管领导,每年组织不少于两次专业会议,安排维修和定期检验及日常检查,隐患排查;每月组织不少于一次安全自检。会议少一次扣5分;未自检不得分,有安排无记录扣1分,隐患排查治理不及时扣5分. b、特种设备安装、重大修理、化学清洗及电梯维护保养要符合规定.雇佣无资质的单位及人员施工不得分,未按规定告知、监督检验、未在集团公司备案不得分。 c、图纸、记录及技术资料、台帐齐全。抽查设备技术资料、随机图纸、质量证明书等缺一种扣1分,各种记录缺一种扣1分,记录不完善、填写不规范一项扣0.5分。   5 (5)现场检查及事故管理 a、及时上报、处理事故。一项不符合扣2分. b、设备安全运行无事故。发生一次一人重伤或非伤亡重大损失以上事故不得分;未按“四不放过”原则开展调查的一起事故扣2分。   二、选煤厂安全质量标准化现场设备设施评分办法 (400分) 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (一) 机电 设备 指标 30分 1、完成公司下达的综合电耗计划指标。 5 现场检查,每降低1%,扣1分。   2、设备综合完好率达90%。 5 现场检查,每降低1%,扣1分.   3、全厂设备安全设施完好率达95%. 5 现场检查,每降低1%,扣1分。   4、设备待修率不超过5%。 5 查记录,每超过1%,扣2分。   5、设备事故率不超过1%。 5 每超过1%,扣2分。   6、有公司下达的设备大修计划,并完成90%以上。 5 年终不达90%,不得分.   (二) 机电 设备 基础 管理 50分 1、设备铭牌,完好牌、责任牌完整齐全。 5 查现场,一处不合格扣1分.   2、应建立健全以下各项规章制度: 电气试验制度;操作规程;岗位责任制;设备运行、维护、保养制度;设备定期检修制度;机电干部查岗制度;设备管理制度;事故分析追查制度;设备包机制度;配件管理制度。 5 查现场,查记录,一处不完善扣0.5分,缺一项扣2分。   3、仪表齐全,有定期检验合格证,并在有效期内。 10 现场检查,一处不合格扣2分.   4、建立润滑管理图及牌板,要有详细的润滑记录。 5 查润滑记录,一处不合格扣1分。   5、年、季、月检修计划完成情况。 5 检查各项检修记录,记录不清,完成率达不到90%扣1分.   6、职工有培训计划,有考核结果,操作人员持证上岗. 10 查记录,查资料,一项不合格扣2分.   7、设备挡案齐全,内容充实,主要设备一台一档。档案包括:设备使用说明书,调试安装验收单,历次事故记录,设备大修记录及技术改造记录,设备履历本和技术特征卡片,安装图纸,配件图册等,并开展微机管理。 10 查档案,一项不合格扣2分.   (三) 主要 设备 完好 220分 1、跳汰机 (1)风阀满管连接可靠、不破、不漏风。电磁阀密封良好。 (2)气水分离器清洁无堵塞,积水不超过1/2,油雾器油质清洁,油位保持1/3—2/3。 (3)有自动排料装置,灵敏可靠,手动阀门操作轻快。 (4)箱体无开焊,管道不漏风、水。 (5)仪表齐全完整,指示准确。 (6)电气元件齐全,接地良好,控制柜布线整齐,信号灯、控制按钮不短缺,断电保护合格,动作灵敏。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (三) 主要设备完好220分 2、斗式提升机 (1)大链料斗小轴不旷,套筒与链板不脱方,卡板与销轴固定紧密,滚轮转动灵活,料斗无破损,变形、不跑偏. (2)滑道磨损以磨损平头螺丝为限,保护拉紧,逆止装置完整可靠. (3)减速机,电机运转平稳无异声,无冲击. (4)各部轴承润滑良好,温升不超过45度,减速器,不漏油,油量适中、油窗清晰。 (5)下料槽、入料槽无严重变形,不漏煤、水,接口严(6)电气元件齐全,接地良好,布线合理整齐. 20 现场检查,一处不合格扣3分。   3、振动筛 (1)激振器装配牢固,油位适当,不漏油。 (2)筛板紧固,木楔、压筛木、压筛条不松动,筛板无破洞,开裂。 (3)大粱螺栓不松、不缺、筛架无开焊。 (4)出入料槽无严重变形、破洞、开焊、不漏煤、水。 (5)电机运转正常,无异声,异味、轴承润滑良好,温度不超过45度,三角带不短缺 (6)控制箱布线合理、整齐、接地良好,继电保护合格动作灵敏. 20 现场检查,一处不合格扣3分。   4、离心机 (1)润滑系统完整齐全,油路畅通,不漏油。 (2)三角带松紧适宜,不短缺。 (3)出入料槽无开焊、破洞、不漏煤、水。 (4)仪表齐全,指示准确,油泵与主机要有闭锁关系。 (5)电机运转正常,接地良好,轴承温度不超过65度. (6)控制柜布线合理,整齐,仪表指示准确。 20 现场检查,一处不合格扣3分.   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (三) 主要 设备 完好 220分 5、压滤机 (1)滤板、滤布平整,无破洞,耳子齐全不变形。 (2)液压系统不泄露,各类仪表齐全、可靠 (3)旋转弯头动作灵活,不泄露。 (4)控制柜布线整齐,仪表指示准确,接地良好。 (5)两拉钩同步移动,动作灵活可靠。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   6、皮带运输机 (1)滚筒无损伤、开裂,衬胶不磨透,胶带接头平直牢固无脱胶、剥层、扯边,使用阻燃皮带。 (2)托滚齐全,转动灵活. (3)机架不变形,机头、机尾清扫装置齐全,接触良好。 (4)减速机运转平稳,油位适中,不漏油。 (5)电机运转平稳,无异声、异味、接地良好(6)控制箱整洁卫生,布线整齐,照明充足。 (7)按规定设置紧急停车装置,灵敏可靠,每天试验。 20 现场检查,一处不合格扣3分.   7、水泵 (1)各部螺栓完整,紧固。 (2)泵体无裂纹,盘根漏水不成线。 (3)出水管径不小于吸水口径,进出料管无裂纹、不漏水。 (4)皮带轮保持一条线,三角带不松、不缺。 (5)仪表齐全,指示准确且40KW以上的水泵装电流表. (6)各部轴承润滑良好,轴承温度不超过65度。 (7)电机启动平稳,接地良好,控制按钮、指示灯齐全完好。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (三) 主要 设备 完好 220分 8、配电设备 (1)高压柜表面清洁,柜内无积尘;熔断器、隔离刀闸接触良好。继电保护完整齐全,动作灵敏可靠. (2)变压器油开关无渗油,油位适当,磁瓶表面清洁,无裂纹、放电痕迹,变压器分接头接触良好,调整灵活. (3)真空断路器、真空管的灭弧室及内部零件无氧化变色现象,母线联结良好,相色分明。 (4)低压开关接触良好,不变色,温度适当,螺栓无松动。 (5)灭弧罩完好,各接点接触面达85%,无严重烧伤,无异响. (6)电力电缆不渗油,无破损,接地良好,控制线电缆连接良好,排列整齐,穿墙有护管. (7)导线连接紧固,连接端子平垫、弹簧垫齐全,端子柱无烧痕,不滑扣,接地可靠,方便(面积、电阻符合要求)。 (8)通气孔、放油孔、油堵齐全完好,不漏油,通气孔不进水。 (9)有供电系统图及巡回检查图,事故、检修、停送电、交接班、运行等记录齐全,填写正确工整、严格执行“两票”制度。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   9、磁选机 (1)机体、磁选槽、排料槽完整齐全,无开裂,无严重锈蚀等。 (2)磁选槽溢流堰呈水平,间隙适宜,排料槽与滚筒间隙适宜。 (3)滚筒转动无偏心,密封良好不进水,保护层无脱落,转动灵活,中心轴水平。 (4)轴承座地角螺栓无松动,转角调整装置灵活,位置指示准确。 (5)运转平稳无震动,无异常声响,减速机油盅,油咀完整齐全,油路畅通,油量适中。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (三) 主要 设备 完好 220分 10、刮板输送机 (1)机体平整、无变形;箱体内铸石板平整无脱落;滑道平直、无变形;头轮尾轮磨损不超过技术标准要求。 (2)刮板无变形、无磨损;圆环链松紧一致,无断裂。 (3)拉紧装置、灵活可靠、丝杠润滑良好 (4)闸板开闭灵活、无变形;闸板电机减速器运转平稳、无渗油。 (5)传动装置、电机减速器对中良好、无振动、减速器油位适中。 (6)电机运转平稳、无异声异味、接地良好。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   11、重介旋流器 (1)重介旋流器机体无漏料,箱体内壁铸石板无脱落. (2)法兰盘接头螺栓紧固、无松动。 (3)集料箱内部耐磨板无严重磨损。 (4)入料漏斗内表面铸石板无脱落、平整光滑、无堵塞。 (5)巷道无堵塞、漏料现象。 (6)电机减速机器运转平稳、对中良好、接地可靠、减少速器油位适中。 20 现场检查,一处不合格扣3分。   (四) 其它 设备 及 防护 设施 50分 1、各种设备要“五不漏”(不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气)。 10 现场检查,一处不合格扣2分.   2、重点消防部位有足够数量的灭火器,灭火器要按公司规定配置,并且要求上架、每年进行定期检验。 10 现场检查,一处不合格扣2分.   3、各种平台、提升孔、楼梯、走桥有护栏;为生产所需构建的坑、井、壕、池、孔洞有盖板。 10 现场检查,一处不合格扣2分.   4、胶带机、电机、叶轮等转动部位有防护罩或警示牌;有可能有人通过的危险场所和有较大因素的设备要有警示标志。 10 现场检查,一处不合格扣2分。   5、作业场所人员通行的地方要有足够的照明。 10 现场检查,一处不合格扣2分。   (五) 洗水 闭路 循环 50分 依照《选煤厂洗水闭路循环标准》 50 有一项不符合要求,扣10分。   三、选煤厂安全质量标准化作业环境与职业健康评分办法 (160分) 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (一) 厂区 环境 20分 1、厂容厂貌 4 1、厂区内实行定置管理,现场核对定置图,无定置图扣0。5分,有一处不符合要求扣0.2分。   2、垃圾定点存放,且有防吹散、防污染措施,有一处不符合要求扣0.2分。 3、厂区大门按规定数量方向设置,且开启灵活、方便、迅速、无卡死现象,有一处不符合要求扣0.2分。 4、厂区绿化覆盖率达到规定要求,达不到要求扣1分。 2、厂区道路 4 1、厂区道路要满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生要求,双向主干道不小于5米,单向主干道不小于3米,路面硬化且排水良好,应有人、车分隔线,有一处不符合要求扣0.2分。   2、厂区门口、危险段需设置限速标牌和警示标牌,重点消防区域应设环形车道或设有回车场的尽头式消防车道,有一处不符合要求扣0.2分。 3、跨越道路上架空管线距路面净高不得小于4。5米,占道不得超过5%,有一处不符合要求扣0.2分。 3、车辆管理 4 1、车辆装载应符合核定量,严禁超载,有一辆不符合要求扣0.5分。   2、外来车辆需履行手续方可进入生产区,并按规定停放,有一辆不符合要求扣0。2分. 3、职工自行车、摩托车等车辆按规定存入车棚,现场检查发现有一处不符合要求扣0。2分。 4、厂区照明 4 1、照明灯布局合理,无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照明不低于30勒克斯,有一处不符合要求扣0。2分。   2、照明灯具完好率达100%,有一处不符合要求扣0.2分。 5、厂区消防 4 1、室内外消防器材有明显漆色标志,其1米范围内无障碍物,有一处不符合要求扣0。2分。   2、所有消防器材完好,且在有效期内,有一处不符合要求扣0。2分,消防设施,重要防火部位均有明显的消防安全标志,有一处不符合要求扣0。2分。 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (二) 车间作业环境25分 1、定置摆放 5 1、车间实行定置摆放,有一处不符合要求扣0。1分。   2、工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品,有一处不符合要求扣0。2分。 3、危险部位应设置安全标志,有一处不符合要求扣0.2分。 2、车间通道 5 1、车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰.不符合要求扣0.2分。   2、路面平坦,无积油积水,无绊脚物,有一处不符合要求扣0。2分. 3、车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠,有一处不符合要求扣0.2分. 3、作业区域地面状况 5 1、地面平整、无障碍物和绊脚物,坑、壕、池设置盖板或护栏,有一处不符合要求扣0.2分。   2、地面无积水、积油或垃圾杂物,有一处不符合要求扣0。2分。 3、脚踏板应完好,牢固且防滑,有一处不符合要求扣0。2分。 4、工房采光 5 1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准,有一处不符合要求扣0。2分。   2、照明灯具完好率达100%,有一处不符合要求扣0.2分. 5、消防设施 5 1、按规定配备消防器材,且灵敏可靠,有一处不符合要求扣0。2分。   2、消防器材和防火部位均设置明显消防标志,有一处不符合要求扣0。2分。 (三) 仓库 15分 1、仓库通道 3 1、车行道、人行道宽度符合标准,有一处不符合要求扣0.2分.   2、路面平坦,无积水积油、绊脚物,有一处不符合要求扣0。2分。 2、仓库采光 2 1、作业点和安全通道采光符合标准,不符合要求扣0.2分。   2、照明灯具完好率达100%,有易燃物的地方应采取防爆措施,有一处不符合要求扣0。2分。 3、物品储存 5 1、物品应分类储存,定置区域线清晰,数量和区域不超限,有一处不符合要求扣0.2分。   2、物品存放平稳,便于移动,不超高垛放,有一处不符合要求扣0。2分。 3、物品存放区与墙距、梁距、柱距,以及物品之间应符合安全距离的要求,有一处不符合要求扣0。2分。 4、物品入库前有专人负责检查,确定无火种等隐患后方可入库,有一处不符合要求扣0。2分. 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (三) 仓库 15分 4、消防设施 5 1、防火制度齐全,消防设施标识及防火标识准确、齐全,不符合要求扣0。2分。   2、按规定数量和种类配备消防器材,且灵敏可靠,有一处不符合要求扣0.2分。 3、保证消防通道畅通,有一处不符合要求扣0。2分。 (四) 职业 健康 100分 1、组织机构及管理制度 15 1、成立职业病防治领导组,配备专兼职职防人员,未落实扣5分。   2、建立并落实职业危害防治责任制,未建立制度扣5分,制度不全或落实不到位扣2分。 3、制定职业危害防治计划和实施方案、设置岗位操作规程,无计划、实施方案扣5分,操作规程不符合要求扣3分. 4、建立健全职业卫生档案,无档案扣5分,内容不齐全扣3分。 2、前期预防 10 1、按规定申报职业病危害,未申报扣4分。   2、新、改、扩建、技术改造、技术引进项目(以下简称建设项目)按规定进行职业病危害预评价和控制效果评价,并经卫生行政部门批准,未进行评价扣4分. 3、建设项目有职业卫生设计专篇,经卫生行政部门组织评审,并得到批准,无专篇扣2分,未取得批复扣2分。 4、建设项目职业病防护设施通过卫生行政部门验收,未申请验收扣2分. 3、作业场所管理 15 1、职业危害作业场所必须建立定点登记台帐,且定点准确不遗漏,有一处不符合要求扣3分。   2、配备专人进行职业病危害因素日常监测,无专人扣3分,未进行日常监测扣0.5分。 3、每年对职业危害因素作业点进行1-2次检测与评价,检测评价单位必须具有相应的资质证书,不符合要求扣3分. 4、对职业危害因素作业点进行监测的方法必须符合国家标准,否则数据无效,所监测职业危害作业点为不符合要求点,不符合要求扣3分. 4、职业危害作业点达标率为75%,不达标扣3分。 5、作业场所按规定设置职业危害警示标识,不符合要求扣3分。 6、有报警装置、配置冲洗设备、急救用品、应急撤离通道等设施,不齐全扣2分. 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (四) 职业 健康 100分 4、职业危害防护设备设施及个体防护 15 1、有防护设备管理制度,无制度扣5分,制度不完善扣2分。   2、有防护设备台帐(包括:设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等),无建立台帐扣5分,台帐不健全扣2分。 3、有防护设备档案(包括:登记表、使用地点、随即技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等),无建立档案扣5分,档案不健全扣2分。 4、设置职业危害防护设施,并进行经常性的维护、检修和保养情况。不符合要求扣3分。 5、按标准配备符合要求的个体防护用品并及时更换,并建立台帐,不符合要求或台帐不齐全扣2分. 5、职业危害作业人员健康监护与职业病诊断 20 1、职业危害作业人员的职业健康检查,上岗前、离岗时受检率100%,在岗期间95%以上,上岗前、离岗时一名不检扣2分, 在岗期间受检率每降低1%扣0.2分。   2、职业健康检查项目和周期符合国家标准(GBZ188—2007),现场查阅员工体检报告,不符合要求扣5分. 3、员工职业健康档案齐全,并妥善保管,不符合要求扣3分。 4、禁止有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作业,每安排1名扣0.5分。 5、及时委托职业病诊断机构对疑似职业病患者进行职业病诊断,并如实提供诊断所需资料,未及时委托或资料不齐全扣3分. 6、培训与告知 15 1、单位主要负责人、职业健康(卫生)管理人员、接触职业危害因素职工应接受职业危害防治知识培训与教育,不符合要求扣5分.   2、如实告知劳动者职业健康检查结果,未告知扣3分。 3、签订劳动合同时如实告知劳动者职业病危害及后果,未告知扣3分。 4、定期公布作业现场职业病危害因素检测结果,未公布扣3分。 7、职业病危害事故的应急与救援 10 1、建立健全职业病危害事故应急救援预案,并定期演练,无预案扣5分,未演练扣3分。   2、应急救援设施完好,并定期维护检测,设施不能使用扣5分. 四、选煤厂安全质量标准化班组建设评分办法 (100分) 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (一) 班组安全制度 10分 应建立健全下列制度并严格执行 1、交接班制。 2、巡回挂牌(检查)制. 3、班前讲安全、班中查安全,班后安全讲评。 10 1、发现班组有一项不合格扣3分。 2、发现有一项记录不全扣1分。   (二) 班组安全教育 10分 1、新工人班组教育不少于24学时。 2、每周一次,内容实,记录全。 3、每月至少开展两次活动。 10 发现班组有一项不合格扣2分;发现记录不全扣1分,缺一次扣0。5分。   (三) 消防器材 10分 数量足、定点设置、有检查、专人负责。 10 发现有一项不合格扣3分。   (四) 设备完好安全 设施齐备 10分 无跑冒滴漏、安全装置使用率100%,安全设施无损。 10 发现有一项内容不合格扣3分。   (五) 定置管理 10分 材料、器具定位定置,安全通道畅通。 10 发现无定置图扣5分;发现未在规定位置存放扣2分。   (六) 工作环境卫生 10分 1、轴见光、沟见底、设备见本色. 2、尘、毒、噪声检测合格率85%以上. 3、操作间、更衣室、卫生间、交接班室等地点整洁卫生,安全标语、标志无损。 10 1、第1-2项中发现有一项不合格扣5分。 2、第3项发现有一处不合格扣2分.   (七) 工作场所安全 10分 有隐患及时整改,重大隐患有报告记录。 10 发现隐患无记录或整改不及时扣5分。   (八) 巡回检查 1、定时、定点、定路线、定内容。 2、班后会有讲评、有处罚台帐、月终有总结和违章、守纪教育。 10 1、发现有一项不合格扣3分. 2、发现记录不全扣2分。   (九) 操作检修记录 10分 1、按时、清晰、整洁、真实、无差错。 2、按工艺、安全、操作等规程操作. 10 1、发现有一项不合格扣2分。 2、发现有一人次不合格扣1分。   (十) 检修监护 10分 1、安全票证审批不缺少,安全措施齐全到位。 2、二人以上参加检修作业,一个负责安全监护. 10 1、发现一次未按规定审批扣5分。 2、发现一次措施不到位扣3分. 3、发现一次无人监护扣2分.   五、选煤厂安全质量标准化质量管理评分办法 (100分) 序 号 检查 项目 检查内容 标 准 分 检查办法 得分 (一) 产品 质量 30分 1、完成月度入洗量计划。 2、入洗下限符合规定要求。 3、产品灰分、水分、硫分达到计划规定。 4、按实际分选密度时,数量效率全重介≥96%,跳汰≥94%。 5、精煤破碎机出料限上<5%;煤泥不得单独装仓. 30 产品指标有一项月度累计超标扣5分/项;数量效率每降低1%扣1分;精煤破碎机出料限上超5%,每超1%扣1分;煤泥单独装仓扣5分   (二) 生产 技术 检查 40分 1、生产记录齐全:(岗位记录、工作日志、生产调度记录). 2、内部重点岗位有质量考核;按规定开展生产技术检查项目. 3、有完好的报表和月综合资料。 4、月综合及数质量平衡报表按时报送(每月5日前). 5、建立健全杂物和雷管管理制度;在脱泥、脱介、脱水筛前配置拣杂人员;严禁大于100mm的杂物进仓;除铁器与皮带机实现闭锁控制,运行良好,配置杂物筒,卸铁时要使用除杂铺布,并有除铁器运行和各类杂物详细记录。 40 查资料,现场检查。缺一项制度扣2分,缺一项资料扣2分;不做月综合试验扣5分;记录弄虚作假扣2分;技术检查项目不开展扣5分/项;当月缺一次/项扣0。5分;不按时报月综合实验报表及数质量平衡报表各扣5分;不严格按照设计工艺系统及参数进行操作的扣5分;脱泥筛前无拣杂人员扣2分,发现脱岗每一人扣1分;10分钟内产品煤皮带上发现杂物扣2分,发现一枚雷管扣2分;除铁器控制箱不完好扣1分;除铁器不与皮带机实现闭锁控制扣1分;有故障不打报告扣1分;除铁器附近必须配置杂物筒及除杂铺布,缺一项扣1分   (三) 矸石 带煤 20分 全重介<4%, 跳汰<6%。 20 矸石带煤每超1%扣1分   (四) 其它 10分 1、保证介质质量(重介旋流器:-250网目含量不少于85%;磁性物含量95%). 2、选煤厂技术资料及煤样未经公司同意不得对外提供;技术改造(包括产品结构调整)未经公司审批不得实施;重大质量事故按规定逐级上报。 10 介质质量有一项不合格扣2分;资料及煤样未经公司同意对外提供扣5分;技术改造(包括产品结构调整)未经公司审批实施扣5;重大质量事故隐瞒不报的扣5分  
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